Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 20.11.2014 N 4784 "Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования "Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского района" на 2014 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2014 г. № 4784

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 06.07.2015 № 2026)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь постановлением администрации Иркутского района от 19.09.2013 № 3962 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования", протоколом заседания Экспертного совета по вопросам разработки и реализации муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования от 11.11.2014, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования "Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского района" на 2014 - 2017 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете "Ангарские огни".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра А.А.Менга.

Мэр района
И.В.НАУМОВ





Утверждена
постановлением
администрации Иркутского районного
муниципального образования
от 20 ноября 2014 года
№ 4784

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 06.07.2015 № 2026)

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского района" на 2014 - 2017 годы (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - УИИД и ООС АИРМО)
Соисполнители муниципальной программы

Участники муниципальной программы
УИИД и ООС АИРМО, Управление образования АИРМО (далее - УО АИРМО)
Цель муниципальной программы
Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности на территории Иркутского района
Задачи муниципальной программы
1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Иркутского района.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Иркутского района
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2017 годы
Целевые показатели муниципальной программы
1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО.
2. Количество аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Иркутского района.
3. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Количество муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование.
5. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии.
6. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета холодной воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды.
7. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета горячей воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды
Подпрограммы муниципальной программы
1) подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района" на 2014 - 2017 годы;
2) подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования:
2014 - 2017 гг. Всего - 184809,06 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 16235,60 тыс. руб.;
- районный бюджет - 46967,60 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 11605,86 тыс. руб.;
- иные источники - 110000,00 тыс. руб.
2014 г. Всего - 26177,06 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 14035,60 тыс. руб.;
- районный бюджет - 535,60 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 11605,86 тыс. руб.;
- иные источники - 0,00 тыс. руб.
2015 г. Всего - 52751,50 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 2200,00 тыс. руб.;
- районный бюджет - 15551,50 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 0,00 тыс. руб.;
- иные источники - 35000,00 тыс. руб.
2016 г. Всего - 52898,00 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет - 15298,00 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 0,00 тыс. руб.;
- иные источники - 37600,00 тыс. руб.
2017 г. Всего - 52982,50 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет - 15582,50 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 0,00 тыс. руб.;
- иные источники - 37400,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.07.2015 № 2026)
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО, за период реализации программы - 3 ед.
2. Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Иркутского района к 2017 г. до - 2 ед.
3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2017 г. до 45%.
4. Количество муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, к 2017 году составит 47 ед.
5. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии, к 2017 году увеличится до 100%.
6. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета холодной воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды, к 2017 году увеличится до 100%.
7. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета горячей воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды, к 2017 году увеличится до 100%

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.
На территории Иркутского района функционирует 36 котельных (31 - муниципальная, 5 - ведомственных), в том числе 3 - электрокотельных (1 муниципальная, 2 - ведомственных).
Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении составляет 73,32 км, в т.ч. ветхих - 19,59 км. Имеется 2 водозабора открытого типа общей мощностью 2,0 тыс. куб.м/сутки и 2 ВНС мощностью 10,1 тыс. куб.м/сутки. Протяженность водопроводных сетей составляет - 69,6 км, в т.ч. ветхих - 36,16 км, сетей канализования - 27,4 км, в т.ч. ветхих - 14,84 км. В системе канализования имеется 3 КОС, 5 КНС и 67 выгребных ям (септиков).
Объекты электроснабжения включают в себя 362 трансформаторных подстанции. Протяженность электрических сетей составляет 1178,4 км, в т.ч. ветхих - 61,15 км.
На территории Иркутского района 3063 многоквартирных дома (с учетом домов блокированной застройки) общей площадью 718,5 тыс. кв.м, 21026 - жилых дома общей площадью 1148,6 тыс. кв.м.
Бюджетная сфера Иркутского района включает 65 учреждений образования, 26 учреждений культуры.
В настоящее время существует ряд проблем в сфере теплоснабжения, такие как:
1. Наличие неэффективных и высокозатратных электрокотельных.
2. Нехватка мощностей в ряде муниципальных образований, вызванная ростом количества потребителей в результате активного жилищного строительства.
3. Выход из строя котельного оборудования ввиду физического и морального износа.
4. Высокая стоимость услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Проблема затрат на производство тепловой энергии является очень актуальной в Иркутском районе. В связи с увеличением цен на электроэнергию будет экономически целесообразно осуществить перевод имеющихся в Иркутском районе электрокотельных на котельные, работающие на твердом топливе. Эти мероприятия существенно снизят затраты на производство тепловой энергии и, соответственно, тарифы на потребление тепла населением.
Для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий по строительству новых объектов, модернизации и капитальному ремонту существующих объектов коммунального назначения.
В связи с высокой стоимостью указанные мероприятия целесообразно реализовывать программным методом на принципах софинансирования, с аккумуляцией средств областного и местного бюджетов.
В рамках муниципальной программы планируется привлечение средств из областного бюджета на строительство блочно-модульных котельных в с. Урик, с. Никольск, с. Плишкино.
В процессе эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры подвергаются постоянному механическому, электрохимическому и природно-климатическому воздействию. Для поддержания их в рабочем состоянии и бесперебойном функционировании в периоды отрицательных температур требуется систематическое ежегодное проведение мероприятий по подготовке объектов коммунального назначения к отопительному периоду. Данные мероприятия включают в себя проведение текущих и капитальных ремонтов котельного и вспомогательного оборудования, сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водонапорных башен.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Бюджетная сфера Иркутского района включает в себя большой комплекс сооружений муниципальной собственности, который представлен в количестве более 100 зданий. В его состав входят объекты образования, культуры, административные здания администрации Иркутского районного муниципального образования.
Расходы бюджета Иркутского района на содержание этих объектов постоянно увеличиваются и в 2013 году составляли 8739,6 тыс. руб. В связи с этим одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.
В соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении", начиная с 1 января 2010 г., учреждение бюджетной сферы обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребляемых ими электрической энергии, тепловой энергии, воды, мазута, природного газа, угля, дизельного и иного топлива в течение пяти лет не менее чем на 15% от объемов фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.
Для определения перечня технических и технологических мероприятий, реализация которых позволит выполнить требования законодательства по снижению энергопотребления, необходимо в обязательном порядке проведение энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собственности Иркутского района.
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении" до 1 января 2011 года здания, строения, сооружения, используемые для размещения учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за исключением объектов, не подлежащих оснащению, должны быть оснащены приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды.
Анализ состояния с потреблением энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Иркутского района показал, что в результате установки приборов учета энергетических ресурсов и воды в учреждениях возникает экономия средств на оплату данных услуг в пределах 10 - 15%, в зависимости от технических характеристик зданий.
Несмотря на это, потребность в оборудовании муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов и воды значительно велика. 40% бюджетных структур необходимо оборудовать приборами учета тепловой энергии, 50% учреждений требуют установки либо замены приборов учета холодной воды, более 50% учреждений требуют установки либо замены приборов учета горячей воды.
Мероприятия, включенные в рекомендации, выданные по результатам энергетических обследований учреждений, должны стать основой программ (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных структур, наличие которых является обязательным требованием Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении".
Эти проекты могут относиться к реконструкции системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с применением энергоэффективных технологий и оборудования, а также к утеплению ограждающих конструкций зданий и сооружений, внедрению эффективных осветительных приборов и другому.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Государственной программой Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2018 годы.
Объемы финансирования программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности на территории Иркутского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Иркутского района.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Иркутского районного муниципального образования.
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2014 - 2017 годов. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Целевые показатели муниципальной программы определены с учетом возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных, требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", иных стратегических документов Российской Федерации и Иркутской области.
Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

Значения целевых показателей

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2013 г. (факт)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района" на 2014 - 2016 годы
Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Иркутском районе
1.1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО
Ед.
0
0
1
1
1
Задача 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района к отопительному периоду
2.1.
Количество аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Иркутского района
Ед.
9
6
4
3
2
2.2.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
65
60
55
50
45
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы
Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутского района
1.1.
Количество муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (нарастающий итог)
Ед.
0
22
32
42
47
1.2.
Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии
%
62
75
88
95
100
1.3.
Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета холодной воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды
%
52
63
74
93
100
1.4.
Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета горячей воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды
%
22
43
65
79
100

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1) подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района" на 2014 - 2017 годы;
2) подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, поступательное социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики на основе модернизации и повышения энергоэффективности.
Основные мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района" на 2014 - 2017 годы, направленные на повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Иркутского района:
- разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО";
- строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО";
- разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности ИРМО;
- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности".
Основные мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы, направленные на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Иркутского района:
- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений ИРМО;
- установка (замена) приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальных учреждениях ИРМО.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства районного и областного бюджетов, средства бюджетов поселений Иркутского района.
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет:

Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб.
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые средства, всего
в том числе
ОБ <*>
РБ <*>
МБ <*> поселений
ИИ <*>
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района" на 2014 - 2017 годы
2014 - 2017 гг.
178287,86
15700,00
45982,00
11605,86
105000,00
2014 г.
25105,86
13500,00
0,00
11605,86
0,00
2015 г.
52751,50
2200,00
15551,50
0,00
35000,00
2016 г.
50008,00
0,00
15008,00
0,00
35000,00
2017 г.
50422,50
0,00
15422,50
0,00
35000,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы
2014 - 2017 гг.
6521,20
535,60
985,60
0,00
5000,00
2014 г.
1071,20
535,60
535,60
0,00
0,00
2016 г.
2890,00
0,00
290,00
0,00
2600,00
2017 г.
2560,00
0,00
160,00
0,00
2400,00
ИТОГО по муниципальной программе
2014 - 2017 гг.
184809,06
16235,60
46967,60
11605,86
110000,00
2014 г.
26177,06
14035,60
535,60
11605,86
0,00
2015 г.
52751,50
2200,00
15551,50
0,00
35000,00
2016 г.
52898,00
0,00
15298,00
0,00
37600,00
2017 г.
52982,50
0,0
15582,50
0,00
37400,00
(таблица в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.07.2015 № 2026)

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета, МБ поселений - средства местных бюджетов поселений, ИИ - иные источники.

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2015 - 2017 годы является прогнозным: по иным источникам финансирование включает в себя предполагаемые средства областного бюджета и (или) бюджетов поселений, подлежит перераспределению при выделении средств соответствующих бюджетов на объекты, указанные в плане мероприятий подпрограммы.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий программы, приведена в таблице:

№ п/п
Описание рисков
Меры по снижению рисков
1.
Риски изменения законодательства
1.1.
Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы
Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Иркутского района в сфере реализации муниципальной программы
2.
Экономические риски
2.1.
Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы
Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы
3.
Финансовые риски
3.1.
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы
Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы
4.
Организационные риски
4.1.
Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы
Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование, экспертизу и утверждение;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом;
(в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.07.2015 № 2026)
- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.
Соисполнители:
- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы подпрограмм;
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;
- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм;
- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;
- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпрограммы;
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.
Участники муниципальной программы:
- осуществляют реализацию основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;
- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю;
- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.
Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий подпрограмм.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.
Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
(в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.07.2015 № 2026)
Если срок реализации муниципальной программы завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период ее реализации, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:
1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации ИРМО);
2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ ИРМО);
3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации муниципальной программы на заседании экспертного Совета, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.
(в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.07.2015 № 2026)
В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом, Экспертным советом формируются предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Учитывая решение экспертного Совета об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу ИРМО может быть принято решение о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Указанное решение оформляется постановлением администрации ИРМО о внесении изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной программы, которое готовит ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании административного Совета.

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые основные конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО, за период реализации программы составит 3 ед.
2. Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Иркутского района к 2017 году до - 2 ед.
3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2017 году до 45%.
4. Количество муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование к 2017 году составит 47 ед.
5. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии к 2017 году увеличится до 100%.
6. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета холодной воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды, к 2017 году увеличится до 100%.
7. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета горячей воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды, к 2017 году увеличится до 100%.

Первый заместитель
мэра Иркутского района
А.А.МЕНГ



ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 06.07.2015 № 2026)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского района" на 2014 - 2017 годы (далее - муниципальная программа)
Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района" на 2014 - 2017 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы

Участники подпрограммы
УИИД и ООС АИРМО, Управление образования АИРМО
Цель подпрограммы
Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Иркутского района
Задачи подпрограммы
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Иркутском районе.
2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района к отопительному периоду
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО.
2. Количество аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Иркутского района.
3. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования:
2014 - 2017 гг. Всего - 178287,86 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 15700,00 тыс. руб.;
- районный бюджет - 45982,00 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 11605,86 тыс. руб.;
- иные источники - 105000,00 тыс. руб.
2014 г. Всего - 25105,86 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 13500,00 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 11605,86 тыс. руб.;
- иные источники - 0,00 тыс. руб.;
2015 г. Всего - 52751,50 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 2200,00 тыс. руб.;
- районный бюджет - 15551,50 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 0,00 тыс. руб.;
- иные источники - 35000,00 тыс. руб.
2016 г. Всего - 50008,00 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет - 15008,00 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 0,00 тыс. руб.;
- иные источники - 35000,00 тыс. руб.
2017 г. Всего - 50422,50 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет - 15422,50 тыс. руб.;
- бюджеты поселений - 0,00 тыс. руб.;
- иные источники - 35000,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования
от 06.07.2015 № 2026)
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО, за период реализации программы составит 3 ед.
2. Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Иркутского района к 2017 году - до 2 ед.
3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2017 году до 45%

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Иркутского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Иркутском районе.
2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района к отопительному периоду.
Реализация цели и задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции и объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Иркутского района.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
При подтверждении финансирования в районном и областном бюджетах "Целевые показатели подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" подлежат корректировке в соответствии с объемами финансирования.

Значения целевых показателей

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2013 г. (факт)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Иркутском районе
1.1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО
Ед.
0
0
1
1
1
Задача 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района к отопительному периоду
2.1.
Количество аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Иркутского района
Ед.
9
6
4
3
2
2.2.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
65
60
55
50
45

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного и областного бюджетов, средства бюджетов поселений Иркутского района.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников составляет:

Период реализации подпрограммы
Объем финансирования, тыс. руб.
(с двумя знаками после запятой)
Финансовые средства, всего
в том числе
ОБ <*>
РБ <*>
МБ <*> поселений
ИИ <*>
2014 - 2017 гг.
178287,86
15700,00
45982,00
11605,86
105000,00
2014 г.
25105,86
13500,00
0,00
11605,86
0,00
2015 г.
52751,50
2200,00
15551,50
0,00
35000,00
2016 г.
50008,00
0,00
15008,00
0,00
35000,00
2017 г.
50422,50
0,00
15422,50
0,00
35000,00
(таблица в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.07.2015 № 2026)

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета, МБ поселений - средства местных бюджетов поселений, ИИ - иные источники.

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2015 - 2017 годы является прогнозным: по иным источникам финансирование включает в себя предполагаемые средства областного бюджета и (или) бюджетов поселений, подлежит перераспределению при выделении средств соответствующих бюджетов на объекты, указанные в плане мероприятий подпрограммы.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
(в ред. Постановления администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 06.07.2015 № 2026)

№ п/п
Наименование основного мероприятия (мероприятия)
Наименование участника (участника мероприятия)
Срок реализации
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
Значение показателя объема мероприятия
Задача 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Иркутском районе"
1.1.
Основное мероприятие "Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО"
УИИД и ООС АИРМО
2015 г.
Всего, в т.ч.
3000,00
Количество разработанных ПСД, ед.
3
Районный бюджет
3000,00
1.1.1.
Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на строительство блочно-модульной котельной в с. Урик
МКУ ИРМО "СЕЗ", УИИД и ООС АИРМО
2015 г.
Районный бюджет
1000,00
Количество разработанных ПСД, ед.
1
1.1.2.
Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на строительство блочно-модульной котельной в с. Никольск
МКУ ИРМО "СЕЗ", УИИД и ООС АИРМО
2015 г.
Районный бюджет
1000,00
1
1.1.3.
Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на строительство блочно-модульной котельной в п. Плишкино
МКУ ИРМО "СЕЗ", УИИД и ООС АИРМО
2015 г.
Районный бюджет
1000,00
1
1.2.
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО"
КЭ и УМИ АИРМО, УИИД и ООС АИРМО
2015 - 2017 гг.
Всего, в т.ч.
78750,00
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, ед.
3
Иные источники
75000,00
Районный бюджет
3750,00
1.2.1.
Строительство блочно-модульной котельной в с. Урик
КЭ и УМИ АИРМО, УИИД и ООС АИРМО
2015 г.
Всего, в т.ч.
26250,00
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, ед.
1
Иные источники
25000,00
Районный бюджет
1250,00
1.2.2.
Строительство блочно-модульной котельной в с. Никольск
КЭ и УМИ АИРМО, УИИД и ООС АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
26250,00
1
Иные источники
25000,00
Районный бюджет
1250,00
1.2.3.
Строительство блочно-модульной котельной в п. Плишкино
КЭ и УМИ АИРМО, УИИД и ООС АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
26250,00
1
Иные источники
25000,00
Районный бюджет
1250,00
Задача 2 "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района к отопительному периоду"
2.1.
Основное мероприятие "Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности ИРМО"
УИИД и ООС АИРМО
2015 - 2016 гг.
Всего, в т.ч.
3259,50
Количество разработанных ПСД, ед.
2
Районный бюджет
3259,50
2015 г.
Всего, в т.ч.
1001,50
1
Районный бюджет
1001,50
2016 г.
Всего, в т.ч.
2258,00
1
Районный бюджет
2258,00
2.1.1.
Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МОУ ИРМО "Карлукская СОШ"
МКУ ИРМО "СЕЗ", УИИД и ООС АИРМО
2015 г.
Районный бюджет
1001,50
1
2.1.2.
Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ"
МКУ ИРМО "СЕЗ", УИИД и ООС АИРМО
2016 г.
Районный бюджет
2258,00
1
2.2.
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности"
УИИД и ООС АИРМО
2014 - 2017 гг.
Всего, в т.ч.
63278,36
Количество отремонтированных
23
областной бюджет
15700,00
Районный бюджет
35972,50
бюджеты поселений
11605,86
Иные источники
30000,00
2014 г.
Всего, в т.ч.
25105,86
13
областной бюджет
13500,00
бюджеты поселений
11605,86
2015 г.
Всего, в т.ч.
22500,00
3
областной бюджет
2200,00
Иные источники
10000,00
Районный бюджет
10300,00
2016 г.
Всего, в т.ч.
21500,00
2
Иные источники
10000,00
Районный бюджет
11500,00
2017 г.
Всего, в т.ч.
24172,50
5
Иные источники
10000,00
Районный бюджет
14172,50
2.2.1.
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Никольск
Администрация Никольского МО, УИИД и ООС АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
3061,30
Количество отремонтированных объектов, ед.
1
областной бюджет
3000,00
бюджеты поселений
61,30
2.2.2.
Капитальный ремонт инженерных сетей, д. Сосновый Бор
Администрация Сосновоборского МО, УИИД и ООС АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
4591,90
1
областной бюджет
4500,00
бюджеты поселений
91,90
2.2.3.
Электрохимическая защита инженерных сетей, д. Карлук
Администрация Карлукского МО, УИИД и ООС АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
2550,00
1
областной бюджет
2500,00
бюджеты поселений
50,00
2.2.4
Электрохимическая защита инженерных сетей, р.п. Листвянка
Администрация Листвянского МО, УИИД и ООС АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
3570,00
1
областной бюджет
3500,00
бюджеты поселений
70,00
2.2.5.
Ремонт водопровода по ул. Садовая, с. Мамоны
Администрация Мамонского МО, УИИД и ООС АИРМО
2014 г.
бюджеты поселений
286,00
1
2.2.6.
Капитальный ремонт тепловой сети и сети ХВС от ТК до жилых домов № 4, 5, 6, 8, 9, 10, протяженностью 90 п.м, с. Мамоны
Администрация Мамонского МО, УИИД и ООС АИРМО
2014 г.
бюджеты поселений
316,61
1
2.2.7.
Оборудование котлов защитами, отключающими тягодутьевые вентиляторы и механизмы топливоподачи в аварийных ситуациях, на котельной с. Пивовариха
Администрация Ушаковского МО, УИИД и ООС АИРМО
2014 г.
бюджеты поселений
600,00
1
2.2.8.
Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Дачная, с. Пивовариха
Администрация Ушаковского МО, УИИД и ООС АИРМО
2014 г.
бюджеты поселений
360,00
1
2.2.9.
Установка частотного регулирования на дымососы в котельной "Мазутная", р.п. Листвянка
Администрация Листвянского МО, УИИД и ООС АИРМО
2014 г.
бюджеты поселений
287,06
1
2.2.10.
Ремонт водопроводных сетей в с Пивовариха, д. Новолисиха, п. Горячий Ключ, п. Первомайский
Администрация Ушаковского МО, УИИД и ООС АИРМО
2014 г.
бюджеты поселений
9482,99
4
2.2.11.
Электрохимическая защита инженерных сетей п. Дзержинск
КЭ и УМИ АИРМО, УИИД и ООС АИРМО
2015 г.
Всего, в т.ч.
2500,00
1
областной бюджет
2200,00
Районный бюджет
300,00
2.2.12.
Капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения, находящихся на территории Дзержинского муниципального образования
Администрация Дзержинского МО, УИИД и ООС АИРМО
2015 г.
Иные источники
10000,00
1
2.2.13.
Капитальный (выборочный) ремонт здания МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ"
МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ", УИИД и ООС АИРМО
2015 г.
Районный бюджет
10000,00
1
2.2.14.
Капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения, находящихся на территории Карлукского муниципального образования
Администрация Карлукского МО, УИИД и ООС АИРМО
2016 г.
Иные источники
10000,00
1
2.2.15.
Капитальный (выборочный) ремонт системы теплоснабжения здания МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" 2 здания
МОУ ИРМО "Уриковская СОШ", УИИД и ООС АИРМО
2016 г.
Районный бюджет
11500,00
1
2.2.16.
Капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения, находящихся на территории Хомутовского муниципального образования
Администрация Хомутовского МО, УИИД и ООС АИРМО
2017 г.
Иные источники
10000,00
1
2.2.17.
Капитальный (выборочный) ремонт системы теплоснабжения и вентиляции здания МОУ ИРМО "Малоголоустненская СОШ"
МОУ ИРМО "Малоголоустненская СОШ", УИИД и ООС АИРМО
2017 г.
Районный бюджет
6499,50
1
2.2.18.
Капитальный (выборочный) ремонт системы теплоснабжения и вентиляции здания МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 2"
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 2", УИИД и ООС АИРМО
2017 г.
Районный бюджет
4000,00
1
2.2.19.
Капитальный ремонт здания под размещение групповой МОУ ИРМО "Быковская НОШ"
МОУ ИРМО "Быковская НОШ", УИИД и ООС АИРМО
2017 г.
Районный бюджет
1715,00
1
2.2.20.
Капитальный ремонт здания МДОУ ИРМО "Листвянский детский сад"
МДОУ ИРМО "Листвянский детский сад", УИИД и ООС АИРМО
2017 г.
Районный бюджет
1958,00
1
Всего по программе:

2014 - 2017 гг.
Всего, в т.ч.
178287,86


областной бюджет
15700,00
Районный бюджет
45982,00
бюджеты поселений
11605,86
Иные источники
105000,00
2014 г.
Всего, в т.ч.
25105,86
областной бюджет
13500,00
бюджеты поселений
11605,86
2015 г.
Всего, в т.ч.
52751,50
областной бюджет
2200,00
Иные источники
35000,00
Районный бюджет
15551,50
2016 г.
Всего, в т.ч.
50008,00
Иные источники
35000,00
Районный бюджет
15008,00
2017 г.
Всего, в т.ч.
50422,50
Иные источники
35000,00
Районный бюджет
15422,50



ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 06.07.2015 № 2026)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского района" на 2014 - 2017 годы (далее - муниципальная программа)
Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутском районе" на 2014 - 2017 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы

Участники подпрограммы
ИИД и ООС АИРМО, Управление образования АИРМО
Цель подпрограммы
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Иркутского района
Задачи подпрограммы
Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутского района
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2017 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Количество муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование.
2. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии.
3. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета холодной воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды.
4. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета горячей воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования:
2014 - 2017 гг. Всего - 6521,20 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 535,60 тыс. руб.;
- районный бюджет - 985,60 тыс. руб.;
- иные источники - 5000,00 тыс. руб.
2014 г. Всего - 1071,20 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 535,60 тыс. руб.;
- районный бюджет - 535,60 тыс. руб.;
- иные источники - 0,00 тыс. руб.
2016 г. Всего - 2890,00 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет - 290,00 тыс. руб.;
- иные источники - 2600,00 тыс. руб.
2017 г. Всего - 2560,00 тыс. руб., в т.ч.:
- областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет - 160,00 тыс. руб.;
- иные источники - 2400,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.07.2015 № 2026)
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Количество муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, к 2017 году составит 41 ед.
2. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии, к 2017 году увеличится до 100%.
3. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета холодной воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды, к 2017 году увеличится до 100%.
4. Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета горячей воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды, к 2017 году увеличится до 100%

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Иркутского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в социальной сфере Иркутского района.
Реализация цели и задачи будет осуществляться за счет выполнения мероприятий по установке приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальных учреждениях ИРМО, а также путем проведения энергообследования муниципальных учреждений и реализации мероприятий рекомендованных по результатам энергообследования.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2017 годов. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
При подтверждении финансирования в районном и областном бюджетах "Целевые показатели подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" подлежат корректировке в соответствии с объемами финансирования.

Значения целевых показателей

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2013 г. (факт)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутского районного муниципального образования
1.1.
Количество муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (нарастающий итог)
Ед.
0
16
26
36
41
1.2.
Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии
%
62
75
88
95
100
1.3.
Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета холодной воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды
%
52
63
74
93
100
1.4.
Процент муниципальных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, оснащенных приборами учета горячей воды, в общем объеме муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды
%
22
43
65
79
100

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного и областного бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников составляет:

Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб.
(с двумя знаками после запятой)
Финансовые средства, всего
в том числе
ОБ <*>
РБ <*>
ИИ <*>
2014 - 2017 гг.
6521,20
535,60
985,60
5000,00
2014 г.
1071,20
535,60
535,60
0,00
2016 г.
2890,00
0,00
290,00
2600,00
2017 г.
2560,00
0,00
160,00
2400,00
(таблица в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.07.2015 № 2026)

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета, ИИ - иные источники.

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2015 - 2017 годы является прогнозным: по иным источникам финансирование включает в себя предполагаемые средства областного бюджета, подлежит перераспределению при выделении средств областного бюджета на объекты, указанные в плане мероприятий подпрограммы.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
(в ред. Постановления администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 06.07.2015 № 2026)

№ п/п
Наименование основного мероприятия (мероприятия)
Наименование участника (участника мероприятия)
Срок реализации
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
Значение показателя объема мероприятия
Задача 1 "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутского района"
1.1.
Основное мероприятие "Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений ИРМО"
УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 - 2017 гг.
Всего, в т.ч.
2321,20
Количество муниципальных, учреждений (ед.)
47
Иные источники
1000,00
Областной бюджет
535,60
Районный бюджет
785,60
2014 г.
Всего, в т.ч.
1071,20
22
Областной бюджет
535,60
Районный бюджет
535,60
2016 г.
Всего, в т.ч.
1000,00
20
Иные источники
800,00
Районный бюджет
200,00
2017 г.
Всего, в т.ч.
250,00
5
Иные источники
200,00
Районный бюджет
50,00
1.1.1.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Малоеланская НШДС"
МОУ ИРМО "Малоеланская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
53,40
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
36,10
Районный бюджет
17,30
1.1.2.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Грановская НШДС"
МОУ ИРМО "Грановская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
0,00
Районный бюджет
50,00
1.1.3.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Ревякинская СОШ"
МОУ ИРМО "Ревякинская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
0,00
Районный бюджет
50,00
1.1.4.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Бургазская НОШ"
МОУ ИРМО "Бургазская НОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
31,90
Районный бюджет
18,10
1.1.5.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Галкинская НОШ"
МОУ ИРМО "Галкинская НОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
33,30
Районный бюджет
16,70
1.1.6.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Сосново-Борская НШДС" (2 здания)
МОУ ИРМО "Сосново-Борская НШДС" УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
33,30
Районный бюджет
16,70
1.1.7.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Черемушкинская НШДС" (2 здания)
МОУ ИРМО "Черемушкинская НШДС", УИИДиООС АИРМО УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
0,00
Районный бюджет
50,00
1.1.8.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Лыловская НШДС"
МОУ ИРМО "Лыловская НШДС", УИИДиООС АИРМО, У О АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
33,30
Районный бюджет
16,70
1.1.9.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Горячеключевская СОШ"
МОУ ИРМО "Горячеключевская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений, усл.
1
Областной бюджет
0,00
Районный бюджет
50,00
1.1.10.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ"
МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
0,00
Районный бюджет
50,00
1.1.11.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Бутырская СОШ"
МОУ ИРМО "Бутырская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
0,00
Районный бюджет
50,00
1.1.12.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Малоголоустненская СОШ"
МОУ ИРМО "Малоголоустненская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед,)
1
Областной бюджет
33,30
Районный бюджет
16,70
1.1.13.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Плишкинская СОШ"
МОУ ИРМО "Плишкинская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
33,30
Районный бюджет
16,70
1.1.14.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Марковская СОШ"
МОУ ИРМО "Марковская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
0,00
Районный бюджет
50,00
1.1.15.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Дзержинская НШДС"
МОУ ИРМО "Дзержинская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
33,30
Районный бюджет
16,70
1.1.16.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Кицигировская НШДС"
МОУ ИРМО "Кицигировская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
0,00
Районный бюджет
50,00
1.1.17.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Большеголоустненская ООШ"
МОУ ИРМО "Большеголоустненская ООШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
50,00
Районный бюджет
0,00
1.1.18.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС"
МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
50,00
Районный бюджет
0,00
1.1.19.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Столбовская НОШ"
МОУ ИРМО "Столбовская НОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
33,90
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
33,90
Районный бюджет
0,00
1.1.20.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Егоровская НШДС"
МОУ ИРМО "Егоровская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
50,00
Районный бюджет
0,00
1.1.21.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Быковская НОШ"
МОУ ИРМО "Быковская НОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений
1
Областной бюджет
50,00
Районный бюджет
0,00
1.1.22.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Баруйская НОШ"
МОУ ИРМО "Баруйская НОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2014 г.
Всего, в т.ч.
33,90
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Областной бюджет
33,90
Районный бюджет
0,00
1.1.23.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Карлукский ДС"
МДОУ ИРМО "Карлукский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.24.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Мамоновский ДС"
МДОУ ИРМО "Мамоновский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.25.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Никольский ДС"
МДОУ ИРМО "Никольский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.26.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Оекский ДС"
МДОУ ИРМО "Оекский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.27.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Усть-Кудинский ДС"
МДОУ ИРМО "Усть-Кудинский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.28.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Марковский ДС"
МДОУ ИРМО "Марковский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.29.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Пивоваровский ДС"
МДОУ ИРМО "Пивоваровский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.30.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "ДС п. Молодежный"
МДОУ ИРМО "ДС п. Молодежный", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.31.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Большереченский ДС"
МДОУ ИРМО "Большереченский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.32.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Гороховский ДС"
МДОУ ИРМО "Гороховский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.33.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Большереченская СОШ"
МОУ ИРМО "Большереченская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.34.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Гороховская СОШ"
МОУ ИРМО "Гороховская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.35.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Карлукская СОШ"
МОУ ИРМО "Карлукская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.36.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Листвянская СОШ"
МОУ ИРМО "Листвянская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.37.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Максимовская СОШ"
МОУ ИРМО "Максимовская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.38.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Никольская СОШ"
МОУ ИРМО "Никольская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.39.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Большереченская СОШ"
МОУ ИРМО "Большереченская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.40.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 1"
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 1", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.41.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 2"
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 2", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.42.
Проведение энергетического обследования МОУ ИРМО "Большеголоустненская СОШ"
МОУ ИРМО "Большеголоустненская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.43.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Листвянский ДС № 2"
МДОУ ИРМО "Листвянский ДС № 2", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.44.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Листвянский ДС № 14"
МДОУ ИРМО "Листвянский ДС № 14", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.45.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Хомутовский ДС № 1"
МДОУ ИРМО "Хомутовский ДС № 1", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.46.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Ревякинский ДС"
МДОУ ИРМО "Ревякинский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.1.47.
Проведение энергетического обследования МДОУ ИРМО "Уриковский ДС"
МДОУ ИРМО "Уриковский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
50,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
40,00
Районный бюджет
10,00
1.2.
Основное мероприятие "Установка (замена) приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальных учреждениях ИРМО"
УИИДиООС АИРМО. УО АИРМО
2015 - 2017 гг.
Всего, в т.ч.
4200,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
40
Иные источники
4000,00
Районный бюджет
200,00
2016 г.
Всего, в т.ч.
1890,00
18
Иные источники
1800,00
Районный бюджет
90,00

Всего, в т.ч.
2310,00
22
2017 г.
Иные источники
2200,00

Районный бюджет
110,00
1.2.1.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Малоеланская НШДС"
МОУ ИРМО "Малоеланская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО

Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
2016 г.
Иные источники
100,00

Районный бюджет
5,00
1.2.2.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Грановская НШДС"
МОУ ИРМО "Грановская НШДС", УИИДиООС АИРМО УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.3.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Ревякинская СОШ"
МОУ ИРМО "Ревякинская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.4.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Бургазская НОШ"
МОУ ИРМО "Бургазская НОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.5.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Галкинская НОШ"
МОУ ИРМО "Галкинская НОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.6.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Сосново-Борская НШДС" (2 здания)
МОУ ИРМО "Сосново-Борская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.7
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Черемушкинская НШДС" (2 здания)
МОУ ИРМО "Черемушкинская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.8.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Лыловская НШДС"
МОУ ИРМО "Лыловская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.9.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Горячеключевская СОШ"
МОУ ИРМО "Горячеключевская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.10.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ"
МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.11.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Бутырская СОШ"
МОУ ИРМО "Бутырская СОШ", УИИДиООС АИРМО. УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.12.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Малоголоустненская СОШ"
МОУ ИРМО "Малоголоустненская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.13.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Плишкинская СОШ"
МОУ ИРМО "Плишкинская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.14.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Марковская СОШ"
МОУ ИРМО "Марковская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.15.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Дзержинская НШДС"
МОУ ИРМО "Дзержинская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.16.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Кицигировская НШДС"
МОУ ИРМО "Кицигировская НШДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.17.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Карлукский ДС"
МДОУ ИРМО "Карлукский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.18.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Мамоновский ДС"
МДОУ ИРМО "Мамоновский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2016 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.19.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Никольский ДС"
МДОУ ИРМО "Никольский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.20.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Оекский ДС"
МДОУ ИРМО "Оекский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.21.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Усть-Кудинский ДС"
МДОУ ИРМО "Усть-Кудинский ДСиИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.22.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Марковский ДС"
МДОУ ИРМО "Марковский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.23.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Пивоваровский ДС"
МДОУ ИРМО "Пивоваровский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.24.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "ДС п. Молодежный"
МДОУ ИРМО "ДС п. Молодежный", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.25.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Большереченский ДС"
МДОУ ИРМО "Большереченский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.26
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Гороховский ДС"
МДОУ ИРМО "Гороховский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.27.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Большереченская СОШ"
МОУ ИРМО "Большереченская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.28.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Гороховская СОШ"
МОУ ИРМО "Гороховская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.29.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Карлукская СОШ"
МОУ ИРМО "Карлукская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.30.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Листвянская СОШ"
МОУ ИРМО "Листвянская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО

Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
2017 г.
Иные источники
100,00

Районный бюджет
5,00
1.2.31.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Максимовская СОШ"
МОУ ИРМО "Максимовская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.32.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Никольская СОШ"
МОУ ИРМО "Никольская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.33.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Большереченская СОШ"
МОУ ИРМО "Большереченская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.34.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 1"
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 1", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.35.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 2"
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 2", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.36.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МОУ ИРМО "Большеголоустненская СОШ"
МОУ ИРМО "Большеголоустненская СОШ", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.37.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Листвянский ДС № 2"
МДОУ ИРМО "Листвянский ДС № 2", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.38.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Листвянский ДС № 14"
МДОУ ИРМО "Листвянский ДС № 14", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.39.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Хомутовский ДС № 1"
МДОУ ИРМО "Хомутовский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
1.2.40.
Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в МДОУ ИРМО "Ревякинский ДС"
МДОУ ИРМО "Ревякинский ДС", УИИДиООС АИРМО, УО АИРМО
2017 г.
Всего, в т.ч.
105,00
Количество муниципальных учреждений (ед.)
1
Иные источники
100,00
Районный бюджет
5,00
ВСЕГО по подпрограмме

2014 - 2017 гг.
Всего, в т.ч.
6521,20


Областной бюджет
535,60
Районный бюджет
985,60
Иные источники
5000,00
2014 г.
Всего, в т.ч.
1071,20
Областной бюджет
535,60
Районный бюджет
535,60
2016 г.
Всего, в т.ч.
2890,00
Иные источники
2600,00
Районный бюджет
290,00
2017 г.
Всего, в т.ч.
2560,00
Иные источники
2400,00

Районный бюджет
160,00


------------------------------------------------------------------