Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 19.05.2014 N 889 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования - "город Тулун"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2014 г. № 889

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Совершенствование механизмов экономического развития муниципального образования - "город Тулун", утвержденную постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 № 1999 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего по муниципальной программе составляет - 27230,3 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 10174,2 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 13536,9 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета, - 3519,2 тыс. рублей
".

1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение программы составляет 27230,3 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета - 10174,2 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 13536,9 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета, - 3519,2 тыс. рублей".
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме составляет - 11576,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 442,9 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 11133,1 тыс. рублей
".

1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 11576,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 442,9 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 11133,1 тыс. рублей".
1.6. В Перечне мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов":
1.6.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

"
1.4.
Проведение работы, направленной на ликвидацию кредиторской задолженности

Комитет социальной политики администрации городского округа, отдел контроля и бюджетной отчетности Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
2014
2018

".

1.6.2. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

"
1.7.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями (ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации")

Бюджетный отдел
2014
2018

".

1.7. Приложение № 3 к подпрограмме "Повышение эффективности бюджетных расходов" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тулунский вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономике и финансам администрации городского округа В.Н.Фоменкову.

И.о. мэра городского округа
А.Н.КУТКОВОЙ





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 19 мая 2014 года
№ 889

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна "Совершенствование
механизмов экономического
развития муниципального
образования - "город Тулун"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Соисполнители, участники Программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
1.
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"
Бюджетный отдел Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
всего
11403,1
112,1
46,8
7,0
7,0
11576,0
местный бюджет
270,0
112,1
46,8
7,0
7,0
442,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
11133,1




11133,1
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета





0,0
иные источники





0,0
2.
Подпрограмма "Развитие торговли"
Отдел потребительского рынка товаров и услуг Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
всего
350,4
372,1
392,1
396,1
400,1
1910,8
местный бюджет
70,0
74,0
77,0
81,0
85,0
387,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
280,4
298,1
315,1
315,1
315,1
1523,8
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета





0,0
иные источники





0,0
3.
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Отдел экономики и планирования Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
всего
78,1
1179,2
1180,2
1181,5
1182,8
4801,8
местный бюджет
78,1
79,4
80,4
81,7
83,0
402,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
220,0
220,0
220,0
220,0
880,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
879,8
879,8
879,8
879,8
3519,2
иные источники





0,0
4.
Основное мероприятие "Повышение инвестиционной привлекательности"
Отдел экономики и планирования Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
всего
49,9
52,4
55,1
57,9
60,9
276,2
местный бюджет
49,9
52,4
55,1
57,9
60,9
276,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета





0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета





0,0
иные источники





0,0
5.
Основное мероприятие "Совершенствование системы учета муниципальной собственности"
Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа
всего
1847,5
1579,0
1660,0
1745,0
1834,0
8665,5
местный бюджет
1847,5
1579,0
1660,0
1745,0
1834,0
8665,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета





0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета





0,0
иные источники





0,0
Итого по Программе
13729,0
3294,8
3334,2
3387,5
3484,8
27230,3
В т.ч.






Местный бюджет
2315,5
1896,9
1919,3
1972,6
2069,9
10174,2
Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
11413,5
518,1
535,1
535,1
535,1
13536,9
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
879,8
879,8
879,8
879,8
3519,2
Иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 2
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 19 мая 2014 года
№ 889

Приложение № 3
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
Бюджетный отдел
всего
11403,1
112,1
46,8
7,0
7,0
11576,0
местный бюджет
270,0
112,1
46,8
7,0
7,0
442,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
11133,1




11133,1
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.1.
Проведение работ по повышению доходов местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам, выявление резервов увеличения доходов, совершенствование методики прогнозирования доходов местного бюджета по основным налогам и сборам
Бюджетный отдел
всего
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
35,0
местный бюджет
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
35,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.2.
Проведение работы, направленной на ликвидацию кредиторской задолженности
Бюджетный отдел
всего
6076,2




6076,2
местный бюджет
6076,2




6076,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.3.
Обслуживание муниципального долга
Бюджетный отдел
всего
263,0
105,1
39,8


407,9
местный бюджет
263,0
105,1
39,8


407,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.4.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями (ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации")
Бюджетный отдел
всего
5056,9




5056,9
местный бюджет
5056,9




5056,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по подпрограмме
11403,1
112,1
46,8
7,0
7,0
11576,0
В т.ч.






Местный бюджет
270,0
112,1
46,8
7,0
7,0
442,9
Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
11133,1
0,0
0,0
0,0
0,0
11133,1
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------