Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 26.05.2014 N 943 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2014 г. № 943

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА ТУЛУНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство", утвержденную постановлением администрации городского округа от 1 ноября 2013 г. № 1998 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
1. Всего составляет 290737,6 тыс. руб., в том числе:
2. - средства местного бюджета - 80063,9 тыс. руб.;
3. - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 180673,7 тыс. руб.;
4. - иные источники - 30000 тыс. руб.

1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет 290737,6 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 80063,9 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 180673,7 тыс. руб.;
- иные источники - 30000 тыс. руб.".
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 к подпрограмме "Чистая вода" изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Благоустройство территории" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы
5. Всего составляет 35022 тыс. руб., в том числе:
6. - средства местного бюджета - 33706,8 тыс. руб.;
7. - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 1315,2 тыс. руб.

1.6. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Благоустройство территории" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 35022 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 33706,8 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 1315,2 тыс. руб.".
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме "Благоустройство территории" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 3 к подпрограмме "Благоустройство территории" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Тулунский вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа - председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа А.Н.Куткового.

И.о. мэра городского округа
В.Н.ФОМЕНКОВА





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 26 мая 2014 года
№ 943

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Соисполнители, участники программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Подпрограмма "Чистая вода"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
5423,7
25713
12592
9484
10455
63667,7
местный бюджет
2423,7
2713
3081
6484
7455
22156,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

20000
6511


26511
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
29104
53420
44885
28398
28966
184773
местный бюджет
2900
1920
2885
5398
5966
19069
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
23204
48500
39000
20000
20000
150704
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
382,0
826,2
1026,1
1249,1
1159
4642,4
местный бюджет
382,0
418,2
538,1
671,1
651,0
2660,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

408,0
488,0
578,0
508,0
1982,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






4
Подпрограмма "Благоустройство территории"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
7922
5657
5773
7455
8215
35022
местный бюджет
6606,8
5657
5773
7455
8215
33706,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
1315,2




1315,2
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






5
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса"
Отдел цен и формирования муниципального заказа Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
всего
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
местный бюджет






средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






6
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
400
442
489
540
600
2471
местный бюджет
400
442
489
540
600
2471
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по программе
43264
86090,5
64797,4
47158,4
49427,3
290737,6
в т.ч.






местный бюджет
12712,5
11150,2
12766,1
20548,1
22887,0
80063,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
24551,5
68940,3
46031,3
20610,3
20540,3
180673,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
6000
6000
6000
6000
6000
30000





Приложение № 2
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 26 мая 2014 года
№ 943

Приложение № 3
к подпрограмме
"Чистая вода"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Осуществление строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения

всего
4903,7
25713
12492
9384
10355
62847,7
местный бюджет
1903,7
2713
2981
6384
7355
21336,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

20000
6511


26511
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
1.1
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
1309,9
824



2133,9
местный бюджет
1309,9
824



2133,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.2
Строительство объектов водоснабжения и водоотведения.
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
359,8

6854


7213,8
местный бюджет
359,8

343


702,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета


6511


6511
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.3
Реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего

835
2638
6384
5000
14857
местный бюджет

835
2638
6384
5000
14857
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.4
Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
3234
24054
3000
3000
5355
38643
местный бюджет
234
1054


2355
3643
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

20000



20000
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2
Схемы водоснабжения и водоотведения

всего
520

100
100
100
820
местный бюджет
520

100
100
100
820
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.1
Разработка схем водоснабжения и водоотведения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
520




520
местный бюджет
520




520
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.2
Ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего


100
100
100
300
местный бюджет


100
100
100
300
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по подпрограмме
5423,7
25713
12592
9484
10455
63667,7
в т.ч.






местный бюджет
2423,7
2713
3081
6484
7455
22156,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

20000
6511


26511
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000





Приложение № 3
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 26 мая 2014 года
№ 943

Приложение № 2
к подпрограмме
"Благоустройство территории"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Участник подпрограммы
Участник мероприятия подпрограммы
Срок
Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия
Нач. реализ.
Оконч. реализ.
1
Содержание и озеленение территории города
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа

2014 г.
2018 г.
Улучшение санитарного и экологического состояния города
1.1
Формовочная обрезка деревьев

Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
2014 г.
2018 г.
1.2
Посадка и приобретение рассады цветов

Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
2014 г.
2018 г.
1.3
Уход за зелеными насаждениями

Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
2014 г.
2018 г.
1.4
Размещение и содержание малых архитектурных форм

Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
2015 г.
2018 г.
1.5
Содержание мест общего пользования

Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
2014 г.
2018 г.
1.6
Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов

Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
2015 г.
2018 г.
2
Освещение улиц
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства

2014 г.
2018 г.
Увеличение процента горения светильников уличного освещения и увеличение протяженности сети уличного освещения
2.1
Содержание уличного освещения

Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
2014 г.
2018 г.
2.2
Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей уличного освещения

Отдел контроля за строительством и ремонтом. Комитета жилищно-коммунального хозяйства
2014 г.
2018 г.
2.3
Строительство сетей уличного освещения

Отдел контроля за строительством и ремонтом. Комитета жилищно-коммунального хозяйства
2014 г.
2018 г.





Приложение № 4
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 26 мая 2014 года
№ 943

Приложение № 3
к подпрограмме
"Благоустройство территории"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
1
Содержание и озеленение территории города

всего
1814,8
40,0

580,0
640,0
3074,8
местный бюджет
499,6
40,0

580,0
640,0
1759,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
1315,2




1315,2
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.1
Формовочная обрезка деревьев
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
200,0


270,0
300,0
770,0
местный бюджет
200,0


270,0
300,0
770,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.2
Посадка и приобретение рассады цветов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100,0


135,0
150,0
385,0
местный бюджет
100,0


135,0
150,0
385,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.3
Уход за зелеными насаждениями
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100,0


135,0
150,0
385,0
местный бюджет
100,0


135,0
150,0
385,0
иные источники






иные источники






1.4
Размещение и содержание малых архитектурных форм
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего

15

15
15
45
местный бюджет

15

15
15
45
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.5
Содержание мест общего пользования
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
1414,8
10

10
10
1444,8
местный бюджет
99,6
10

10
10
129,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
1315,2




1315,2
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.6
Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего

15

15
15
45
местный бюджет

15

15
15
45
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2
Освещение улиц
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
6107,2
5617,0
5773,0
6875,0
7575,0
31947,2
местный бюджет
6107,2
5617,0
5773,0
6875,0
7575,0
31947,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.1
Содержание уличного освещения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
4900,0
5415,0
5773,0
6615,0
7315,0
30018,0
местный бюджет
4900,0
5415,0
5773,0
6615,0
7315,0
30018,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.2
Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом. Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
400,0
202,0

260,0
260,0
1122,0
местный бюджет
400,0
202,0

260,0
260,0
1122,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.3
Строительство сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом. Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
807,2




807,2
местный бюджет
807,2




807,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по подпрограмме, в т.ч.
7922,0
5657,0
5773,0
7455,0
8215,0
35022,0
местный бюджет
6606,8
5657,0
5773,0
7455,0
8215,0
33706,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
1315,2




1315,2
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники








------------------------------------------------------------------