Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 21.11.2014 N 1928 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Образование"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2014 г. № 1928

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА ТУЛУНА "ОБРАЗОВАНИЕ"

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Образование", утвержденную постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 № 1993 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего по муниципальной программе составляет 2647102,9 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 694785,5 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 1952317,4 тыс. рублей

1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы составляет 2647102,9 тысяч рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 694785,5 тысяч рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 1952317,4 тысяч рублей".
1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Общее образование" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего по муниципальной программе составляет 2276930,2 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 325065,9 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 1951864,3 тыс. рублей

1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Общее образование" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы составляет 2276930,2 тысяч рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 325065,9 тысяч рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 1951864,3 тысяч рублей".

1.6. Приложение № 3 к подпрограмме "Общее образование" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Тулунский вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета социальной политики администрации городского округа Л.А.Алексеенко.

Мэр городского округа
Ю.В.КАРИХ





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 21 ноября 2014 года
№ 1928

Приложение № 4
к муниципальной программе
города Тулуна "Образование"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники мероприятий
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Подпрограмма "Общее образование"
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
Всего
437475,6
424339,2
455479,1
478832,9
480803,4
2276930,2
местный бюджет
59095,7
52309,8
54994,1
78347,9
80318,4
325065,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
378379,9
372029,4
400485,0
400485,0
400485,0
1951864,3
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма "Дополнительное образование"
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
57736,2
62484,5
66479,5
75788,4
79418,5
341907,1
местный бюджет
57283,1
62484,5
66479,5
75788,4
79418,5
341454,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
453,1
0,0
0,0
0,0
0,0
453,1
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Основное мероприятие "Организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений"
МБУ "Методический центр"
всего
5351,2
5370,4
5412,3
5920,8
6210,9
28265,6
местный бюджет
5351,2
5370,4
5412,3
5920,8
6210,9
28265,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по программе
500563,0
492194,1
527370,9
560542,1
566432,8
2647102,9
В т.ч.






местный бюджет
121730,0
120164,7
126885,9
160057,1
165947,8
694785,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
378833,0
372029,4
400485,0
400485,0
400485,0
1952317,4
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники











Приложение № 2
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 21 ноября 2014 года
№ 1928

Приложение № 3
к подпрограмме
"Общее образование"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1.
Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных организациях

всего
421056,8
413245,9
446402,8
465565,9
468754,8
2215026,2
местный бюджет
53633,2
41216,5
45917,8
65080,9
68269,8
274118,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
367423,6
372029,4
400485,0
400485,0
400485,0
1940908,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Реализация образовательных программ дошкольного образования
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
169522,9
167825,5
182900,8
196023,8
197613,5
913886,5
местный бюджет
23909,6
15906,5
19320,4
32443,4
34033,1
125613,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
145613,3
151919,0
163580,4
163580,4
163580,4
788273,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
247112,8
245420,4
263502,0
269542,1
271141,3
1296718,6
местный бюджет
25372,1
25310,0
26597,4
32637,5
34236,7
144153,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
221740,7
220110,4
236904,6
236904,6
236904,6
1152564,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Погашение кредиторской задолженности
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
4351,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4351,5
местный бюджет
4351,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4351,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Субсидия областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению бланков аттестатов в 2014 году
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
69,6
0,0
0,0
0,0
0,0
69,6
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
69,6
0,0
0,0
0,0
0,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

всего
11821,7
9000,0
6861,8
10624,2
9271,0
47578,7
местный бюджет
3346,9
9000,0
6861,8
10624,2
9271,0
39103,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
8474,8
0,0
0,0
0,0
0,0
8474,8
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Ремонт образовательных учреждений
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
8504,5
0,0
0,0
7765,9
6272,0
22542,4
местный бюджет
1276,1
0,0
0,0
7765,9
6272,0
15314,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
7228,4
0,0
0,0
0,0
<*> 0,0
7228,4
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Материально-техническое оснащение образовательных учреждений
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
3317,2
0,0
0,0
2858,3
2999,0
9174,5
местный бюджет
2070,8
0,0
0,0
2858,3
2999,0
7928,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
1246,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1246,4
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Разработка проектной документации на реконструкцию объекта МАДОУ "Детский сад "Лучик"
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
0,0
7000,0
6861,8
0,0
0,0
13861,8
местный бюджет
0,0
7000,0
6861,8
0,0
0,0
13861,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Проведение государственной экспертизы проектной документации на реконструкцию объекта МАДОУ "Детский сад "Лучик"
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
местный бюджет
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Развитие общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

всего
303,5
199,0
208,0
228,0
239,7
1178,2
местный бюджет
303,5
199,0
208,0
228,0
239,7
1178,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Развитие муниципальной системы оценки качества образования.
отдел мониторинга и контроля Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
297,0
157,7
165,7
174,1
183,0
977,5
местный бюджет
297,0
157,7
165,7
174,1
183,0
977,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Развитие информатизации муниципальной системы образования
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
8,3
местный бюджет
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
8,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
5,0
39,7
40,6
52,2
54,9
192,4
местный бюджет
5,0
39,7
40,6
52,2
54,9
192,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций

всего
158,8
200,0
215,0
246,1
258,6
1078,5
местный бюджет
158,8
200,0
215,0
246,1
258,6
1078,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.
Проведение педагогических конференций, семинаров
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
47,4
100,0
100,0
116,1
122,0
485,5
местный бюджет
47,4
100,0
100,0
116,1
122,0
485,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Проведение муниципальных профессиональных конкурсов, участие в профессиональных конкурсах различного уровня (региональный, федеральный)
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
111,4
100,0
115,0
130,0
136,6
593,0
местный бюджет
111,4
100,0
115,0
130,0
136,6
539,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку способных и одаренных детей

всего
321,9
329,9
363,5
612,5
643,8
2271,6
местный бюджет
321,9
329,9
363,5
612,5
643,8
2271,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Проведение интеллектуальных, творческих конкурсов для детей
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
156,9
139,8
171,8
209,3
221,2
899,0
местный бюджет
156,9
139,8
171,8
209,3
221,2
899,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Единовременная выплата выпускникам, получившим аттестат о среднем общем образовании с отличием
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
124,1
109,1
108,1
316,4
332,5
990,2
местный бюджет
124,1
109,1
108,1
316,4
332,5
990,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Именная стипендия мэра городского округа обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
120,0
местный бюджет
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
120,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.4.
Обеспечение участия обучающихся в областных мероприятиях
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
16,9
57,0
59,6
62,8
66,1
262,4
местный бюджет
16,9
57,0
59,6
62,8
66,1
262,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Организация отдыха детей в каникулярное время

всего
3635,9
1209,4
1271,0
1335,8
1403,8
8855,9
местный бюджет
1154,4
1209,4
1271,0
1335,8
1403,8
6374,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
2481,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2481,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
3257,2
834,5
877,1
962,5
1011,6
6942,9
местный бюджет
775,7
834,5
877,1
962,5
1011,6
4461,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
2481,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2481,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.
Проведение городских конкурсов, акций
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
8,7
3,2
3,3
7,1
7,3
29,6
местный бюджет
8,7
3,2
3,3
7,1
7,3.
29,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.3.
Развитие материально технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
0,0
0,0
0,0
34,8
36,6
71,4
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
34,8
36,6
71,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.4.
Организация временных дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях города
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
311,0
323,9
340,4
278,6
292,8
1546,7
местный бюджет
311,0
323,9
340,4
278,6
292,8
1546,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.5.
Организация работы социальной столовой
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
59,0
47,8
50,2
52,8
55,5
265,3
местный бюджет
59,0
47,8
50,2
52,8
55,5
265,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Проведение городских конкурсов и мероприятий

всего
177,0
155,0
157,0
220,4
231,7
941,1
местный бюджет
177,0
155,0
157,0
220,4
231,7
941,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.1.
Проведение спортивных соревнований и состязаний, конкурсов по пожарной безопасности и безопасности дорожного движения
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
152,0
137,0
139,0
191,4
201,2
820,6
местный бюджет
152,0
137,0
139,0
191,4
201,2
820,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2
Проведение городских мероприятий для обучающихся
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
25,0
18,0
18,0
29,0
30,5
120,5
местный бюджет
25,0
18,0
18,0
29,0
30,5
120,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме
437475,6
424339,2
455479,1
478832,9
480803,4
2276930,2
в т.ч.






местный бюджет
59095,7
52309,8
54994,1
78347,9
80318,4
325065,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
378379,9
372029,4
400485,0
400485,0
400485,0
1951864,3
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------