Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24.10.2014 N 172-мпр "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Социальное обслуживание населения Иркутской области" на 2014 - 2018 годы"



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24 октября 2014 г. № 172-мпр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ


В соответствии с Государственной программой Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области", руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской ***, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу "Социальное обслуживание населения Иркутской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 218-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) в Паспорте программы:
пункты 1, 2 строки "Целевые показатели программы" признать утратившими силу;

в строке "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "22206689,9", "3706574,7", "4142695,3", "4785806,7", "4785806,6", "4785806,6" заменить соответственно цифрами "24101491,1", "3706574,7", "4586091,2", "5269608,4", "5269608,4", "5269608,4";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" пункты 1, 2 признать утратившими силу;
2) в разделе 3 программы "ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ":
абзацы второй, третий признать утратившими силу;
абзацы седьмой - сорок седьмой изложить в следующей редакции:
"Кроме того, в результате реализации Программы к 2018 году будут достигнуты следующие результаты:
- более 4300 несовершеннолетних ежегодно получат социальные услуги в виде предоставления временного приюта;
- не менее 850 детей ежегодно получат реабилитационные услуги по организации оздоровления и отдыха;
- более 960 детей-инвалидов ежегодно получат социальные услуги в детском доме-интернате для умственно отсталых детей;
- более 5300 детей-инвалидов ежегодно получат реабилитационные услуги;
- не менее 2070 граждан пожилого возраста и инвалидов ежегодно получат социальные услуги в стационарных условиях;
- не менее 1718 граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, ежегодно получат социальные услуги в стационарных условиях;
- не менее 390 гражданам, не имеющим определенного места жительства, ежегодно будет предоставлен временный приют;
- более 48000 граждан, нуждающихся в срочной социальной помощи, ежегодно получат срочные социальные услуги;
- более 9800 пожилых людей и инвалидов ежегодно получат социальные услуги на дому;
- более 650 пожилым людям ежегодно будут оказаны социальные услуги в виде организации дневного пребывания;
- более 55000 граждан ежегодно получат консультативную помощь;
- более 220 гражданам пожилого возраста ежегодно будут оказаны реабилитационные услуги;
- более 31000 заявлений на получение путевки для отдыха и оздоровления детей будет приниматься ежегодно;
- не менее 524 граждан ежегодно будут получать поддержку в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- не менее 1585 единиц основных средств будут ежегодно приобретены для учреждений социального обслуживания Иркутской области;
- проектно-изыскательские работы 45 объектов будут проведены за период реализации программы;
- более чем в 140 государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области будет проведен капитальный и текущий ремонт;
- в 18 учреждениях социального обслуживания Иркутской области будут установлены системы видеонаблюдения;
- доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в стационарных учреждениях социального обслуживания, устроенных в семьи, в общем количестве несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию, ежегодно составит не менее 20%;
- доля детей, получивших реабилитационные услуги по организации отдыха и оздоровления, от общего количества обратившихся ежегодно достигнет 90%;
- доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, от общего количества обратившихся ежегодно достигнет 90%;
- доля детей, получивших реабилитационные услуги, от общего количества обратившихся ежегодно достигнет 90%;
- доля детей, получивших реабилитационные услуги, с положительной динамикой от общего числа детей, получивших реабилитационные услуги, проживающих в учреждении ежегодно достигнет 60%;
- доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги, от общего количества обратившихся ежегодно достигнет:
- в домах-интернатах для престарелых и инвалидов не менее - 95% от всех обратившихся;
- в психоневрологических интернатах - 70% от всех обратившихся;
- очередность на получение социальных услуг в стационарных условиях не увеличится;
- доля граждан, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта, от общей численности нуждающихся в данных услугах ежегодно достигнет 100%;
- доля граждан, получивших социальные услуги на дому, от общей численности нуждающихся в данных услугах ежегодно достигнет 100%;
- средняя численность граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых одним социальным работником на дому, - 8,6 чел.;
- доля граждан, получивших социальные услуги в виде организации дневного пребывания, от общей численности нуждающихся в данных услугах ежегодно достигнет 100%;
- доля граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные услуги, с положительной динамикой от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в учреждении, ежегодно достигнет 100%;
- доля граждан, реализовавших право на меру социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в общем количестве обратившихся за данной мерой социальной поддержки ежегодно достигнет 100%;
- доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в которых укреплена материально-техническая база, от общего количества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области ежегодно достигнет 100%;
- количество положительных экспертных заключений, полученных по результатам проведенных проектно-изыскательских работ, к 2018 году составит 45 заключений;
- доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в которых проведен капитальный или текущий ремонт, от общего количества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, нуждающихся в его проведении, снизится с 73,5% в 2014 году до 55,4% к 2018 году;
- доля учреждений социального обслуживания, обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества учреждений социального обслуживания Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей достигнет 60%";
3) в разделе 5 программы "МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА" пункты 1, 2 признать утратившими силу;

4) в разделе 6 программы "ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ" цифры "22206689,9", "3706574,7", "4142695,3", "4785806,7", "4785806,6", "4785806,6" заменить соответственно цифрами "24101491,1", "3706574,7", "4586091,2", "5269608,4", "5269608,4", "5269608,4";
5) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
6) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
7) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области и министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
В.А.РОДИОНОВ





Приложение 1
к приказу
министерства социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
от 24 октября 2014 года
№ 172-мпр

"Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Социальное обслуживание населения
Иркутской области на 2014 - 2018 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N
Наименование цели, целевого показателя
ед. изм.
Значение целевого показателя


Порядок (формула) расчета целевого показателя
Источники данных для расчета целевого показателя
Периодичность расчета целевого показателя
2012 (факт)
2013 (оценка)
Плановый период
2014 (прогноз)
2015 (прогноз)
2016 (прогноз)
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
1
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12

Цель: Повышение качества социального обслуживания в учреждениях социального обслуживания Иркутской области
1
Темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных учреждений (отделений) несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, устроенных в семейные формы жизнеустройства, от общего количества несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта
%
38,8
42
42
43
44
44,5
45

Отчеты областных государственных учреждений социального обслуживания
1 раз в год
2
Темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги в виде оказания консультативной помощи, от общего количества семей и детей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
%
10
45
83
87
93
94
95

Отчеты областных государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, территориальных управлений министерства
1 раз в год
3
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
1,1
1,1
1
0,7
0,5
0,3
0

Отчеты областных государственных учреждений социального обслуживания
1 раз в год
".





Приложение 2
к приказу
министерства социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
от 24 октября 2014 года
№ 172-мпр

"Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Социальное обслуживание населения
Иркутской области на 2014 - 2018 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


№ п/п
Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реализацию мероприятия
Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.
Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия
с (месяц/год)
по (месяц/год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5


7
8
9



Цель "Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области"
1.1.
Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
10007,4
10584,6
10584,6
10584,6
10584,6
Показатель объема "Количество граждан, получивших поддержку"
чел.
524
550
550
550
550
Показатель качества "Доля граждан, реализовавших право на меру социальной поддержки, в общем количестве обратившихся за данной мерой социальной поддержки"
%
100
100
100
100
100
1.2.
Мероприятие "Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях социального обслуживания"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
2525,0
3000
0
0
0
Показатель объема "Количество систем видеонаблюдения"
ед.
8
10
0
0
0
Показатель качества "Доля учреждений социального обслуживания, обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества учреждений социального обслуживания Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей"
%
45
60
0
0
0
1.3.
Мероприятие "Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
59301,4
65809,9
71839,7
71845,7
71845,7
Количество заявлений для получения путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей и заявлений о предоставлении компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, ед.
ед.
41437
31814
31824
31854
31854
Показатель качества "Доля выданных путевок от общего количества принятых заявлений"
%
100
100
100
100
100
1.4.
Мероприятие "Проведение капитального и текущего ремонта государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
40330,8
23018,0
26018,0
26018,0
26018,0
Показатель объема "Количество организаций, в которых проведен капитальный и текущий ремонт"
ед.
28
28
28
28
28
Показатель качества "Доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в которых проведен капитальный или текущий ремонт, от общего количества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, нуждающихся в его проведении"
%
73,5
63,8
55,4
55,4
55,4
1.5.
Мероприятие "Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания Иркутской области"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
9275,9
1172,0
1144,0
1144,0
1144,0
Показатель объема "Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы"
ед.
25
5
5
5
5
Показатель качества "Количество положительных экспертных заключений, полученных по результатам проведенных проектно-изыскательских работ"
ед.
25
5
5
5
5
1.6.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
206290,4
215452,4
239518,3
237782,8
237782,8
Показатель объема "Количество граждан, получивших консультативную помощь"
чел.
53141
55712
57413
57903
57903
Показатель качества "Соответствие государственной услуги требованиям государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)"
да - 1; нет - 0
1
1
1
1
1
1.7.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
1731,8
1115,0
1115,0
1115,0
1115,0
Показатель объема "Количество граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные услуги"
чел.
221
223
223
223
223
Показатель качества "Доля граждан пожилого возраста с положительной динамикой от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в учреждении"
%
100
100
100
100
100
1.8.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
285252,0
284606,2
326023,8
327636,6
327636,6
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальную услугу"
чел.
5365
5375
5385
5395
5395
Показатель качества "Доля детей с положительной динамикой от общего числа детей, проживающих в учреждении"
%
60
60
60
60
60
Показатель качества "Доля детей, получивших реабилитационные услуги, от общего количества обратившихся"
%
90
90
90
90
90
1.9.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
31804,7
42325,8
44133,6
44133,6
44133,6
Показатель объема "Количество детей, которым оказаны реабилитационные услуги по организации оздоровления и отдыха"
чел.
1090
850
850
850
850
Показатель качества "Доля детей, получивших реабилитационные услуги по организации отдыха и оздоровления, от общего количества обратившихся"
%
90
90
90
90
90
1.10.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
20800,2
14068,0
16043,6
16043,6
16043,6
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальные услуги в виде организации дневного пребывания"
чел.
650
650
650
650
650
Показатель качества "Доля граждан, получивших социальные услуги в виде организации дневного пребывания, от общей численности нуждающихся в данных услугах"
%
100
100
100
100
100
1.11.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
808073,4
1571779,1
1758499,0
1758933,2
1758933,2
Показатель объема "Количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта"
чел.
2821
4382
4325
4300
4300
Показатель качества "Доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в стационарных учреждениях социального обслуживания, устроенных в семьи, в общем количестве несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию"
%
38
20
21
22
24
1.12.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
41039,8
37981,7
41236,0
41236,0
41236,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта"
чел.
390
410
410
410
410
Показатель качества "Доля граждан, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта, от общей численности нуждающихся в данных услугах"
%
100
100
100
100
100
1.13.
Мероприятие "Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
449275,9
466563,4
543900,0
543900,0
543900,0
Показатель объема "Количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги детском доме-интернате для умственно отсталых детей"
чел.
1034
968
968
968
968
Показатель качества "Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, от общего количества обратившихся"
%
90
90
90
90
90
1.14.
Мероприятие "Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
546982,6
537045,9
629177,4
629177,4
629177,4
Показатель объема "Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарных условиях"
чел.
2094
2070
2070
2070
2070
Показатель качества "Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги, от общего количества обратившихся"
%
95
95
95
95
95
1.15.
Мероприятие "Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
413520,0
417194,0
486173,2
486173,2
486173,2
Показатель объема "Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, получивших социальные услуги в стационарных условиях"
чел.
1718
1718
1718
1718
1718
Показатель качества "Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, получивших социальные услуги от общего количества обратившихся"
%
70
70
70
70
70
1.16.
Мероприятие "Социальное обслуживание на дому"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
667909,7
746722,0
917666,2
917666,2
917666,2
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальные услуги на дому"
чел.
10476
9844
9844
9844
9844
Показатель качества "Доля граждан, получивших социальные услуги на дому, от общей численности нуждающихся в данных услугах"
%
100
100
100
100
100
Показатель качества "Средняя численность граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых одним социальным работником на дому"
чел.
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
1.17.
Мероприятие "Срочное социальное обслуживание"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
100249,2
126190,1
134809,9
134492,4
134492,4
Показатель объема "Количество граждан, получивших срочные социальные услуги"
чел.
48390
49022
49022
49022
49022
Показатель качества "Доля граждан, получивших срочные социальные услуги, от общей численности нуждающихся в данных услугах"
%
100
100
100
100
100
1.18.
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области"
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
12204,5
21463,1
21726,1
21726,1
21726,1
Показатель объема "Количество приобретенных основных средств"
ед.
1585
1585
1585
1585
1585
Показатель качества "Доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в которых укреплена материально-техническая база, от общего количества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области"
%
100
100
100
100
100
ИТОГО объем финансирования в целом по программе
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
3706574,7
4586091,2
5269608,4
5269608,4
5269608,4
".





Приложение 3
к приказу
министерства социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
от 24 октября 2014 года
№ 172-мпр

"Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Социальное обслуживание населения
Иркутской области" на 2014 - 2018 годы"

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N
Наименование цели, мероприятия
Источник финансирования
КВСР
Рз
Пр
КЦСР
КВР
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Цель "Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области"
бюджет субъекта Российской Федерации
806
x
x
x
x
24101491,1
3706574,7
4586091,2
5269608,4
5269608,4
5269608,4
1.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.99
1.1.2
4647,2
756,8
972,6
972,6
972,6
972,6
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.99
6.2.1
47698,6
9250,6
9612,0
9612,0
9612,0
9612,0
1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях социального обслуживания
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
1821,4
1451,4
370,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.2
3703,6
1073,6
2630,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
14251,9
356,7
3075,7
3606,5
3606,5
3606,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.2
154,4
15,2
34,8
34,8
34,8
34,8
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.2
80,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
1653,5
160,3
370,3
374,3
374,3
374,3
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
286053,2
51429,0
54531,8
60026,8
60032,8
60032,8
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
38445,4
7340,2
7776,3
7776,3
7776,3
7776,3
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.1
4,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.4.
Проведение капитального и текущего ремонта государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.3
24356,6
2800,0
7237,5
1334,1
6492,5
6492,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.2
114293,2
35030,8
15527,5
24683,9
19525,5
19525,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.2
2753,0
2500,0
253,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
2793,5
1693,5
400,0
300,0
200,0
200,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.2
11086,4
7582,4
772,0
844,0
944,0
944,0
1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
421537,2
81178,5
78532,7
88490,2
86667,9
86667,9
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.2
1641,0
490,6
287,6
287,6
287,6
287,6
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.2
1746,4
242,7
378,7
375,0
375,0
375,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
36173,9
7065,5
7071,3
7345,7
7345,7
7345,7
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
675555,9
117250,8
129154,6
142992,3
143079,1
143079,1
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.1
99,6
34,8
16,2
16,2
16,2
16,2
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.2
72,7
27,5
11,3
11,3
11,3
11,3
1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
6191,8
1731,8
1115,0
1115,0
1115,0
1115,0
1.8.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
11362,1
11362,1
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.03
1.1.2
7,8
7,8
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.04
2.4.4
2081,2
2081,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.05
6.1.1
1537631,9
271728,7
284606,2
326023,8
327636,6
327636,6
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.06
8.5.1
70,1
70,1
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.2
2,1
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
19416,8
2419,7
3796,8
4400,1
4400,1
4400,1
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
3280,7
396,7
706,0
726,0
726,0
726,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
61681,0
8678,5
12714,0
13429,5
13429,5
13429,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
122152,8
20309,8
25109,0
25578,0
25578,0
25578,0
1.10.
Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
14123,3
2436,1
2718,1
2989,7
2989,7
2989,7
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
68875,7
18364,1
11349,9
13053,9
13053,9
13053,9
1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
3980913,1
408506,7
804342,7
921473,1
923295,3
923295,3
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.2
2618,4
743,6
468,7
468,7
468,7
468,7
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.2
9391,0
1317,1
2014,5
2019,8
2019,8
2019,8
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
939073,3
87876,2
210261,7
213644,0
213645,7
213645,7
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
2695681,4
307110,1
548070,0
614426,9
613037,2
613037,2
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.1
26565,8
2292,8
6169,5
6034,5
6034,5
6034,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.2
1974,9
226,9
452,0
432,0
432,0
432,0
1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
202729,5
41039,8
37981,7
41236,0
41236,0
41236,0
1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
2547539,3
449275,9
466563,4
543900,0
543900,0
543900,0
1.14.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
2470422,1
456112,6
447542,4
522255,7
522255,7
522255,7
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
501138,6
90870,0
89503,5
106921,7
106921,7
106921,7
1.15.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
1796366,2
321622,0
327545,1
382399,7
382399,7
382399,7
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
492867,4
91898,0
89648,9
103773,5
103773,5
103773,5
1.16.
Социальное обслуживание на дому
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
3479013,4
544707,6
627692,2
768871,2
768871,2
768871,2
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
688616,9
123202,1
119029,8
148795,0
148795,0
148795,0
1.17.
Срочное социальное обслуживание
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
384390,7
56274,7
75722,9
84342,7
84025,2
84025,2
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
245843,3
43974,5
50467,2
50467,2
50467,2
50467,2
1.18.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
14581,0
1488,1
3561,3
5985,8
1772,9
1772,9
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.2
72361,2
8716,4
17898,1
14340,3
15703,2
15703,2
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.2
7653,7
2000,0
3,7
1400,0
4250,0
4250,0
".


------------------------------------------------------------------