Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.12.2014 N 5415 "Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" на 2014 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2014 г. № 5415

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 10.09.2015 № 2273)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь постановлением администрации Иркутского района от 19.09.2013 № 3962 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования", протоколом заседания экспертного Совета по вопросам разработки и реализации муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования от 04.12.2014, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" на 2014 - 2017 годы (прилагается).
(в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 10.09.2015 № 2273)

2. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете "Ангарские огни".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра А.А.Менга.

Мэр
И.В.НАУМОВ





Утверждена
постановлением
администрации Иркутского районного
муниципального образования
от 18 декабря 2014 года
№ 5415

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 10.09.2015 № 2273)

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" на 2014 - 2017 годы (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КЭиУМИ АИРМО).
(До 01.03.2015 - Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КУМИ и ГП АИРМО))
Соисполнители муниципальной программы
Управление образования АИРМО (далее - УО АИРМО)
Участники муниципальной программы
КЭиУМИ АИРМО (до 01.03.2015 - КУМИ и ГП АИРМО)
Цель муниципальной программы
Совершенствование управления в сфере муниципального имущества
Задачи муниципальной программы
1. Повышение эффективности деятельности КЭиУМИ АИРМО.
2. Совершенствование владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Иркутского района.
3. Оптимизация распространения наружной рекламы на территории Иркутского района путем разработки и утверждения схемы размещения рекламных конструкций, выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Иркутского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Иркутского района.
4. Удовлетворение потребности в строительстве (приобретении) образовательных организаций на территории Иркутского района
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2017 годы
Целевые показатели муниципальной программы
1. Положительная динамика итогового индекса качества предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений.
2. Положительная динамика доходов районного бюджета от сдачи муниципального имущества в аренду и его реализации.
3. Доля мест под установку рекламных конструкций, установленных в соответствии со схемой мест размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района.
4. Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях
Подпрограммы муниципальной программы
1. Подпрограмма "Обеспечение деятельности КЭиУМИ АИРМО" на 2015 - 2017 годы.
2. Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района" на 2015 - 2017 годы.
3. Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной рекламы Иркутского района" на 2015 - 2017 годы.
4. Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных организаций на территории Иркутского района" на 2014 - 2015 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
2014 - 2017 гг. Всего - 538669,85 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 352235,30 тыс. руб.;
- областной бюджет - 109499,30 тыс. руб.;
- районный бюджет - 76935,25 тыс. руб.
2014 г. Всего - 230640,40 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 158505,20 тыс. руб.;
- областной бюджет - 70984,80 тыс. руб.;
- районный бюджет - 1150,40 тыс. руб.
2015 г. Всего - 264143,39 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 193730,10 тыс. руб.;
- областной бюджет - 38514,50 тыс. руб.;
- районный бюджет - 31898,79 тыс. руб.
2016 г. Всего - 21983,25 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет - 21983,25 тыс. руб.
2017 г. Всего - 21902,81 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет - 21902,81 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Положительная динамика итогового индекса качества предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений.
2. Положительная динамика доходов районного бюджета от сдачи муниципального имущества в аренду и его реализации.
3. Доля мест под установку рекламных конструкций, установленных в соответствии со схемой мест размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района, к 2017 г. увеличится до 90%.
4. Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях к 2015 г. - 530 мест

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения района.
КЭиУМИ АИРМО проводится работа по повышению эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом.
В основу управления муниципальным имуществом Иркутского района положены следующие принципы:
- принцип прозрачности - обеспечение открытости и доступности информации о субъектах и объектах управления;
- принцип обеспечения баланса интересов - принятие обоснованных решений с точки зрения экономической эффективности и социальной ответственности, учета кратко- и долгосрочных целей и задач;
- принцип непрерывности осуществления контроля - постоянный мониторинг процесса достижения субъектами управления целей и задач муниципальной программы, показателей их достижения;
- принцип полноты, результативности и эффективности управления муниципальным имуществом - обеспечение полного учета, отражения и мониторинга объектов муниципального имущества, необходимости достижения наилучшего результата и установленных показателей деятельности.
В целом муниципальная программа направлена на повышение эффективности деятельности КЭиУМИ АИРМО.
Управление муниципальным имуществом.
На 01.10.2014 в реестре муниципального имущества ИРМО значилось 6897 объектов движимого и недвижимого имущества.
В течение 2014 года обеспечивалась передача муниципального имущества во временное владение и пользование (аренду, безвозмездное пользование). Действовало 17 договоров аренды, 30 договоров безвозмездного пользования. Ведется реестр данных договоров, обеспечивается своевременное внесение арендной платы арендаторами муниципального имущества. Поступления от аренды имущества в бюджет ИРМО в 2014 г. составили 1,8 млн. руб.
Разработан проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества, осуществлена приватизация муниципального имущества и обеспечено своевременное поступление денежных средств в бюджет ИРМО от продажи данного имущества (в т.ч. субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим преимущественное право на приобретение арендуемого имущества) в объеме 1,4 млн. руб.
Регистрируются сделки по распоряжению объектами муниципального имущества, оформляется право муниципальной собственности ИРМО на объекты недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
КЭиУМИ АИРМО выступает в случаях, установленных законом, учредителем муниципальных предприятий и учреждений, осуществляло закрепление в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципального имущества. За 2013 г. было подготовлено 107 распоряжений по данному направлению.
Осуществляется передача в собственность граждан (приватизация) муниципального жилищного фонда. В 2013 году заключен 221 договор, в 2014 г. - 84.
На 56 объектов недвижимого имущества подготовлены пакеты документов для разграничения муниципальной собственности между ИРМО и муниципальными образованиями. 56 объектов переданы в министерство имущественных отношений Иркутской области для последующего принятия Законодательным собранием Иркутской области правового акта Иркутской области о разграничении муниципального имущества.
Организация распространения наружной рекламы.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона "О рекламе" № 38-ФЗ от 13.03.2006 администрация Иркутского районного муниципального образования организует предоставление мест для размещения наружной рекламы.
Оно осуществляется согласно схеме размещения рекламных конструкций на территории Иркутского районного муниципального образования, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 14.07.2015 № 2041. Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах. Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат предварительному согласованию в Службе архитектуры Иркутской области.
Схема содержит 112 мест под установку рекламных конструкций, 54 из которых буду предоставлены рекламораспространителям на основании проведения торгов в 2015 году.
Развитие сети дошкольных образовательных организаций.
Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования возведено в ранг государственной политики. Об этом свидетельствуют принимаемые законы, поручения Президента и Правительства РФ.
В селе Смоленщина осуществляет свою деятельность Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Смоленский детский сад", которое расположено в двух приспособленных зданиях, функционирующих с 1970 года. Проектная мощность приспособленного детского сада - 60 мест, работает 3 группы, которые посещает 81 ребенок. По состоянию на 1 ноября 2014 г. очередность на устройство детей в дошкольное учреждение в селе Смоленщина составляла 175 детей. Охват детей дошкольным образованием - 33%. Администрация Иркутского районного муниципального образования в 2014 году приобрела здание, оборудованное и пригодное для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, наполняемостью 110 мест в селе Смоленщина Иркутского района. Проектная наполняемость нового детского сада составляет 110 мест.
Приобретение здания для оказания образовательных услуг позволило существенно сократить очередь детей в детский сад, обеспечить устойчивое развитие системы дошкольного образования.
В целом в 2014 году создано более тысячи мест за счет: строительства 7 новых детских садов, открытия 5 дополнительных групп в 5 дошкольных учреждениях и 2 групп кратковременного пребывания. Несмотря на принимаемые меры, вновь введенных мест недостаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности населения. Очередь в дошкольные учреждения составила 3222 чел., в том числе от 2 до 3 лет - 792 ребенка, от 3 до 7 лет - 734 ребенка.
В Иркутском районе функционирует 40 дошкольных образовательных учреждений, в том числе 9 начальных школ - детских садов и 3 филиала.
В 2015 году запланировано строительство (приобретение зданий) 4 дошкольных учреждений.: в п. Молодежный на 140 мест, в п. Пивовариха на 140 мест, в с. Хомутово на 220 мест, в с. Максимовщина на 140 мест.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является совершенствование управления в сфере муниципального имущества.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение эффективности деятельности КЭиУМИ АИРМО.
2. Совершенствование владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Иркутского района.
3. Оптимизация организации распространения наружной рекламы на территории Иркутского района.
4. Удовлетворение потребности в строительстве (приобретении) образовательных организаций на территории Иркутского района.
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2014 - 2017 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

Значения целевых показателей

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Подпрограмма "Обеспечение деятельности КЭиУМИ АИРМО" на 2015 - 2017 годы
Задача 1. "Обеспечение деятельности КЭиУМИ АИРМО"
1.1.
Положительная динамика итогового индекса качества предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений
Да - 1
Нет - 0
0
1
1
1
1
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района" на 2015 - 2017 годы
Задача 1. "Повышение эффективности использования муниципального имущества и оптимизация состава и структуры собственности Иркутского района в соответствии с полномочиями"
1.1
Положительная динамика общего числа полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности Иркутского районного муниципального образования на имущество и земельные участки
Да - 1
Нет - 0
1
1
1
1
1
1.2
Положительная динамика общего числа жилых помещений, переданных в собственность граждан
Да - 1
Нет - 0
1
1
1
1
1
Задача 2. "Обеспечение поступления в бюджет Иркутского района доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества"
2.1.
Положительная динамика доходов районного бюджета от сдачи муниципального имущества в аренду и его реализации
%
100
61
102
103
104
Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной рекламы Иркутского района" на 2015 - 2017 годы
Задача 1. "Организация размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, установленных на территории Иркутского района"
1.1.
Доля мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии со схемой мест размещения рекламных
%
0
0
30
60
90
Задача 2. "Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций"
2.1.
Доля самовольно установленных рекламных конструкций (к общему количеству конструкций на территории района)
%
70
70
60
30
10
Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных организаций на территории Иркутского района" на 2014 - 2015 годы
Задача 1. "Удовлетворение потребности в строительстве (приобретении) образовательных организаций на территории Иркутского района"
1.1.
Количество введенных мест в образовательных организациях
ед.
564
250
280
-
-

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:
1. Подпрограмма "Обеспечение деятельности КЭиУМИ АИРМО" на 2015 - 2017 годы.
2. Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района" на 2015 - 2017 годы.
3. Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной рекламы Иркутского района" на 2015 - 2017 годы.
4. Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных организаций на территории Иркутского района" на 2014 - 2015 годы.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на создание условий повышения эффективности и открытости управления муниципальным имуществом Иркутского района.
Основное мероприятие подпрограммы "Обеспечение деятельности КЭиУМИ АИРМО" на 2015 - 2017 годы - обеспечение деятельности КЭиУМИ АИРМО.
Основные мероприятия подпрограммы "Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района" на 2015 - 2017 годы:
1) осуществление полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом;
2) реализация мероприятий, направленных на обеспечение поступления в бюджет Иркутского района доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества.
Основные мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития рынка наружной рекламы Иркутского района" на 2015 - 2017 годы:
1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Иркутского района в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, установленных на территории Иркутского района, аннулирование таких разрешений;
2) демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций.
Основное мероприятие подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных организаций на территории Иркутского района" на 2014 - 2015 годы - приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства районного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 538669,85 тыс. руб.

Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
Финансовые средства, всего
в том числе
ФБ <*>
ОБ <*>
РБ <*>
Внебюджетные источники
Подпрограмма "Обеспечение деятельности КЭиУМИ АИРМО" на 2015 - 2017 годы
2015 - 2017 гг.
59059,98


59059,98

2015 г.
23225,24


23225,24

2016 г.
17957,59


17957,59

2017 г.
17877,15


17877,15

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района" на 2015 - 2017 годы
2015 - 2017 гг.
15557,67


15557,67

2015 г.
7506,35


7506,35

2016 г.
4025,66


4025,66

2017 г.
4025,66


4025,66

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной рекламы Иркутского района" на 2015 - 2017 годы
2015 - 2017 гг.
0,00


0,00

2015 г.
0,00


0,00

2016 г.
0,00


0,00

2017 г.
0,0


0,0

Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных организаций на территории Иркутского района" на 2014 год

2015 - 2015 гг.
464052,20
352235,30
109499,30
2317,60

2014 г.
230640,40
158505,20
70984,80
1150,40

2015 г.
233411,80
193730,10
38514,50
1167,20

ИТОГО по муниципальной программе
2014 - 2017 гг.
538669,85
352235,30
109499,30
76935,25

2014 г.
230640,40
158505,20
70984,80
1150,40

2015 г.
264143,39
193730,10
38514,50
31898,79

2016 г.
21983,25
0,00
0,00
21983,25

2017 г.
21902,81
0,00
0,00
21902,81


--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета".

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий программы, приведена в таблице:

№ п/п
Описание рисков
Меры по снижению рисков
1.
Риски изменения законодательства
1.1.
Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы
Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Иркутского района в сфере реализации муниципальной программы
2.
Экономические риски
2.1.
Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы
Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы
3.
Финансовые риски
3.1.
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы
Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы
4.
Организационные риски
4.1.
Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы
Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает проведение общественных обсуждений и утверждение муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы. Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование, экспертизу и утверждение;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации и предоставляет их в КЭиУМИ АИРМО;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования (www.irkraion.ru).
Соисполнители:
- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы подпрограмм;
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;
- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм;
- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;
- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпрограммы;
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.
Участники муниципальной программы:
- осуществляют реализацию основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;
- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю;
- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.
Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий подпрограмм.
Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в КЭиУМИ АИРМО ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
Если срок реализации муниципальной программы завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период ее реализации, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:
1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации ИРМО);
2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ ИРМО);
3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
КЭиУМИ АИРМО организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации муниципальной программы на заседании экспертного Совета, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.
В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность по сравнению с предыдущим годом снизилась, экспертным Советом формируются предложения о необходимости сокращения на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципальной программы в целом.
Учитывая решение экспертного Совета об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу ИРМО может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципальной программы в целом. Указанное решение оформляется постановлением администрации ИРМО о внесении изменений в муниципальную программу, которое готовит ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании Административного Совета.

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Положительная динамика итогового индекса качества предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений.
2. Положительная динамика доходов районного бюджета от сдачи муниципального имущества в аренду и его реализации.
3. Доля мест под установку рекламных конструкций, установленных в соответствии со схемой мест размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района, к 2017 г. увеличится до 90%.
4. Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях к 2015 г. - 530 мест.

Заместитель мэра по экономике и финансам
И.В.ЖУК



ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЭИУМИ АИРМО"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" на 2015 - 2017 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение деятельности КЭиУМИ АИРМО" на 2015 - 2017 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы
КЭиУМИ АИРМО
Участники подпрограммы
КЭиУМИ АИРМО
Цель подпрограммы
Повышение эффективности деятельности КЭиУМИ АИРМО
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение деятельности КЭиУМИ АИРМО
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Положительная динамика итогового индекса качества предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений
Ресурсное обеспечение подпрограммы
2015 - 2017 гг. Всего - 59059,98 тыс. руб., в т.ч.
- районный бюджет - 53282,24 тыс. руб.
2015 г. Всего - 23225,24 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 23225,24 тыс. руб.
2016 г. Всего - 17957,59 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 17957,59 тыс. руб.
2017 г. Всего - 17877,15 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 17877,15 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Положительная динамика итогового индекса качества предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности КЭиУМИ АИРМО.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение деятельности КЭиУМИ АИРМО.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2015 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значение целевых показателей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Задача 1. "Обеспечение деятельности КЭ и УМИ АИРМО"
1.1.
Положительная динамика итогового индекса качества предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений
Да - 1
Нет - 0
0
1
1
1
1

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия (мероприятия)
Наименование участника (участника мероприятия)
Срок реализации
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
Значение показателя объема мероприятия
Задача 1. "Обеспечение деятельности КЭ и УМИ Иркутского района"
1 1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района"
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
Районный бюджет
59059,98


2015 г.
23225,24
2016 г.
17957,59
2017 г.
17877,15
ВСЕГО по подпрограмме

2015 - 2017 гг.
Всего, в т.ч.
59059,98


районный бюджет
59059,98
2015 г.
Всего, в т.ч.
23225,24
районный бюджет
23225,24
2016 г.
Всего, в т.ч.
17957,59
районный бюджет
17957,59
2017 г.
Всего, в т.ч.
17877,15
районный бюджет
17877,15

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 59059,98 тыс. руб.

Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
Финансовые средства, всего
в том числе
ФБ <*>
ОБ <*>
РБ <*>
2015 - 2017 гг.
59059,98


59059,98
2015 г.
23225,24


23225,24
2016 г.
17957,59


17957,59
2017 г.
17877,15


17877,15

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средство федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.



ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" на 2015 - 2017 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района" на 2015 - 2017 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы
КЭиУМИ АИРМО
Участники подпрограммы
КЭиУМИ АИРМО
Цель подпрограммы
Совершенствование владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Иркутского района
Задачи подпрограммы
1. Повышение эффективности использования муниципального имущества и оптимизация состава и структуры собственности Иркутского района в соответствии с полномочиями.
2. Обеспечение поступления в бюджет Иркутского района доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Положительная динамика общего числа полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности Иркутского районного муниципального образования на имущество и земельные участки.
2. Положительная динамика общего числа жилых помещений, переданных в собственность граждан.
3. Положительная динамика доходов районного бюджета от сдачи муниципального имущества в аренду и его реализации
Ресурсное обеспечение подпрограммы
2015 - 2017 гг. Всего - 15557,67 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 15557,67 тыс. руб.
2015 г. Всего - 7506,35 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 7506,35 тыс. руб.
2016 г. Всего - 4025,66 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 4025,66 тыс. руб.
2017 г. Всего - 4025,66 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 4025,66 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Положительная динамика общего числа полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности Иркутского районного муниципального образования на имущество и земельные участки.
2. Положительная динамика общего числа жилых помещений, переданных в собственность граждан.
3. Положительная динамика доходов районного бюджета от сдачи муниципального имущества в аренду и его реализации

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) повышение эффективности использования муниципального имущества и оптимизация состава и структуры собственности Иркутского района в соответствии с полномочиями;
2) обеспечение поступления в бюджет Иркутского района доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2015 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Задача 1. "Повышение эффективности использования муниципального имущества и оптимизация состава и структуры собственности Иркутского района в соответствии с полномочиями"
1.1
Положительная динамика общего числа полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности Иркутского районного муниципального образования на имущество и земельные участки
Да - 1
Нет - 0
1
1
1
1
1
1.2
Положительная динамика общего числа жилых помещений, переданных в собственность граждан
Да - 1
Нет - 0
1
1
1
1
1
Задача 2. "Обеспечение поступления в бюджет Иркутского района доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества"
2.1
Положительная динамика доходов районного бюджета от сдачи муниципального имущества в аренду и его реализации
в % к уровню 2013 г.
100
61
102
103
104

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия (мероприятия)
Наименование участника (участника мероприятия)
Срок реализации
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
Значение показателя объема мероприятия
Задача 1. "Повышение эффективности использования муниципального имущества и оптимизация состава и структуры собственности Иркутского района в соответствии с полномочиями"
1.1.
Основное мероприятие "Осуществление полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом"
КЭиУМИ АИРМО



-
-
1.1.1.
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального имущества, изготовление технической документации, формирование земельных участков для эксплуатации и строительства социальных объектов
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
Районный бюджет
1478,50
-
-
2015 г.
1478,50
2016 г.
0,00
2017 г.
0,00
1.1.2.
Ведение реестра муниципального имущества ИРМО, включение объектов в реестр муниципального имущества, предоставление выписок из реестра муниципального имущества
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.

-
-
-
2015 г.
-
2016 г.
-
2017 г.
-
1.1.3.
Закрепление муниципального имущества за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, а также его изъятие
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
-
2016 г.
-
2017 г.
-
1.1.4.
Заключение договоров безвозмездного пользования муниципального имущества
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
-
2016 г.
-
2017 г.
-
1.1.5.
Страхование муниципального имущества
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г. 2016 г.
-
2017 г.
-
1.1.6.
Безвозмездные перечисления автономным учреждениям
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2016 гг.
Районный бюджет
12076,97
-
-
2015 г.
4025,65
2016 г.
4025,66
2017 г.
4025,66
1.1.7.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов (в отношении квартир, находящихся в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования)
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2016 гг.
Районный бюджет
1776,20


2015 г.
1776,20
2016 г.
0,00
2017 г.
0,00
1.1.8.
Заключение договоров передачи в собственность граждан муниципального имущества
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
-
2016 г.
-
2017 г.
-
1.1.9.
Разграничение муниципального имущества между ИРМО и входящими в его состав поселениями в соответствии с полномочиями
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
-
2016 г.
-
2017 г.
-
Задача 2. "Обеспечение поступления в бюджет Иркутского района доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества"
2.1.
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение поступления в бюджет Иркутского района доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества"
КЭиУМИ АИРМО



-
-
2.1.1.
Заключение договоров аренды муниципального имущества и контроль их исполнения
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
-
2016 г.

2017 г.
-
2.1.2.
Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
-
2016 г.
-
2017 г.
-
2.1.3.
Определение рыночной стоимости муниципального имущества
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
Районный бюджет
226,00
-
-
2015 г.
226,00
2016 г.
-
2017 г.
-
2.1.4.
Формирование прогнозного плана приватизации муниципального имущества
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
-
2016 г.
-
2017 г.
-
2.1.5.
Подготовка правовых актов об утверждении условий приватизации
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
-
2016 г.
-
2017 г.
-
2.1.6.
Организация и проведение торгов по продаже муниципального имущества
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
-
2016 г.
-
2017 г.
-
2.1.7.
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества по договору купли-продажи в порядке реализации ими права на выкуп арендуемого помещения
КЭиУМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
-
2016 г.
-
2017 г.
-
ВСЕГО по подпрограмме

2015 - 2017 гг.
Всего, в т.ч.
15557,67


районный бюджет
15557,67
2015 г.
Всего, в т.ч.
7506.35
районный бюджет
7506,35
2016 г.
Всего, в т.ч.
4025,66
районный бюджет
4025,66
2017 г.
Всего, в т.ч.
4025,66
районный бюджет
4025,66

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 15557,67 тыс. руб.

Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
Финансовые средства, всего
в том числе
ФБ <*>
ОБ <*>
РБ <*>
2015 - 2017 гг.
15557,67


15557,67
2015 г.
7506,35


7506,35
2016 г.
4025,66


4025,66
2017 г.
4025,66


4025,66

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средство районного бюджета.

ПОДПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" на 2015 - 2017 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной рекламы Иркутского района" на 2015 - 2017 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района (далее - КЭ и УМИ АИРМО)
Участники подпрограммы
КЭ и УМИ АИРМО
Цель подпрограммы
Оптимизация распространения наружной рекламы на территории Иркутского района путем разработки и утверждения схемы размещения рекламных конструкций, выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Иркутского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Иркутского района
Задачи подпрограммы
1. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Иркутского района в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, установленных на территории Иркутского района, аннулирование таких разрешений.
2. Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Доля мест под установку рекламных конструкций, установленных в соответствии со схемой мест размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района.
2. Доля самовольно установленных рекламных конструкций (к общему количеству конструкций на территории района)
Ресурсное обеспечение подпрограммы
2015 - 2017 гг. Всего - 0 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 0 тыс. руб.
2015 г. Всего - 0 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 0 тыс. руб.
2016 г. Всего - 0 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 0 тыс. руб.
2017 г. Всего - 0 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Доля мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии со схемой мест размещения рекламных ***, к 2017 г. увеличится до 90%.
2. Доля самовольно установленных рекламных конструкций (к общему количеству конструкций на территории района) уменьшится к 2017 г. до 10%

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы являются оптимизация распространения наружной рекламы на территории Иркутского района путем разработки и утверждения схемы размещения рекламных конструкций, выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Иркутского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Иркутского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Иркутского района в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, установленных на территории Иркутского района, аннулирование таких разрешений;
- демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2015 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Задача 1. "Организация размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, установленных на территории Иркутского района"

1.1.
Доля мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии со схемой мест размещения рекламных *** на территории Иркутского района
%
0
0
30
60
90
Задача 2. "Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций"
2.1
Доля самовольно установленных рекламных конструкций (к общему количеству конструкций на территории района)
%
70
70
60
30
10

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия (мероприятия)
Наименование участника (участника мероприятия)
Срок реализации
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
Значение показателя объема мероприятия
Задача 1. "Организация размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, установленных на территории Иркутского района"
1.1.
Основное мероприятие "Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Иркутского района в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, установленных на территории Иркутского района, аннулирование таких разрешений"
КЭ и УМИ АИРМО





1.1.1.
Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
КЭ и УМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.1.2.
Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района
КЭ и УМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.1.3.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
КЭ и УМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
1.1.4.
Корректировка в случае необходимости схемы размещения рекламных конструкций на территории Иркутского района
КЭ и УМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
Задача 2. "Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций"
2.1.
Основное мероприятие "Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций"
КЭ и УМИ АИРМО





2.1.1.
Выявление самовольно установленных конструкций, выдача предписаний о демонтаже
КЭ и УМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
-
-
-
-
2.1.2.
Организация работ по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций
КЭ и УМИ АИРМО
2015 - 2017 гг.
Районный бюджет
-
Доля самовольно установленных рекламных конструкций (к общему количеству конструкций на территории района), %

2015 г.
-
60%
2016 г.
-
30%
2017 г.
-
10%
ВСЕГО по подпрограмме

2015 - 2017 гг.
Всего, в т.ч.
-


районный бюджет

2015 г.
Всего, в т.ч.
-
районный бюджет
-
2016 г.
Всего, в т.ч.
-
районный бюджет
-
2017 г.
Всего, в т.ч.
-
районный бюджет
-

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источником финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 0,0 тыс. руб.

Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
Финансовые средства, всего
в том числе
ФБ <*>
ОБ <*>
РБ <*>
2015 - 2017 гг.
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 г.
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.



ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2015 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" на 2014 - 2017 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных организаций на территории Иркутского района" на 2014 - 2015 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы
УО АИРМО
Участники подпрограммы
КЭиУМИ АИРМО, УО АИРМО
Цель подпрограммы
Реализация бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сферы образования
Задачи подпрограммы
1. Удовлетворение потребности в строительстве (приобретении) образовательных организаций на территории Иркутского района
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2015 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях
Ресурсное обеспечение подпрограммы
2014 - 2015 гг. Всего - 464052,20 тыс. руб., в т.ч.:
- федеральный бюджет - 352235,30 тыс. руб.;
- областной бюджет - 109499,30 тыс. руб.;
- районный бюджет - 2317,60 тыс. руб.
2014 г. Всего - 230640,4 тыс. руб., в т.ч.:
- федеральный бюджет - 158505,2 тыс. руб.;
- областной бюджет - 70984,8 тыс. руб.;
- районный бюджет - 1150,4 тыс. руб.
2015 г. Всего - 233411,80 тыс. руб., в т.ч.:
- федеральный бюджет - 193730,10 тыс. руб.;
- областной бюджет - 38514,50 тыс. руб.;
- районный бюджет - 1167,20 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях: 2014 - 250 мест; 2015 - 280 мест

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы является реализация бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сферы образования, задачей подпрограммы является удовлетворение потребности в строительстве (приобретении) образовательных организаций на территории Иркутского района.
Достижение цели подпрограммы предполагается путем реализации основного мероприятия - приобретения зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2015 годов. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Задача 1. "Удовлетворение потребности в строительстве (приобретении) образовательных организаций на территории Иркутского района"
1.1
Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях
ед.
564
250
280

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА"

№ п/п
Наименование программных мероприятий
Наименование участника (участника мероприятия)
Срок реализации
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
Значение показателя объема мероприятия
Задача 1. "Удовлетворение потребности в строительстве (приобретении) образовательных организаций на территории Иркутского района"
1.1.
Основное мероприятие "Приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста"
КЭиУМИ АИРМО, УО АИРМО





1.1.1.
Детский сад в с. Смоленщина на 110 мест
КУМИиГП АИРМО, УО АИРМО
2014
всего
113640,40
Количество мест, ед.
110
ФБ
68955,20
ОБ
44119,80
РБ
565,40
1.1.2.
Детский сад в жилом комплексе "Стрижи" на 140 мест
КУМИиГП АИРМО, УО АИРМО
2014
всего
117000,00
Количество мест, ед.
140
ФБ
89550,00
ОБ
26865,00
РБ
585,00
1.1.3.
Детский сад на 140 мест, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Совхозная, 2
КЭиУМИ АИРМО
2015
всего
116705,90
Количество мест, ед.
140
ФБ
77607,80
ОБ
38514,50
РБ
583,60
1.1.4.
Детский сад на 140 мест, Иркутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, 12 В
КЭиУМИ АИРМО
2015
всего
116705,90
Количество мест, ед.
140
ФБ
116122,30
ОБ
0,00
РБ
583,60
ИТОГО:
2014 - 2015
всего
464052,20


ФБ
352235,30

ОБ
109499,30

РБ
2317,60
2014
всего
230640,40

ФБ
158505,20

ОБ
70984,80

РБ
1150,40
2015
всего
233411,80

ФБ
193730,10

ОБ
38514,50

РБ
1167,20

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источником финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и районного бюджетов.

Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
Финансовые средства, всего
в том числе
ФБ <*>
ОБ <*>
РБ <*>
2014 - 2015 гг.
464052,20
352235,30
109499,30
2317,60
2014 г.
230640,40
158505,20
70984,80
1150,40
2015 г.
233411,80
193730,10
38514,50
1167,20

--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.


------------------------------------------------------------------