Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 29.12.2014 N 3119 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 3119
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство", утвержденную постановлением администрации городского округа от 1 ноября 2013 г. № 1998 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего составляет 250837,3 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 68070,2 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 152767,1 тыс. руб.;
- иные источники - 30000 тыс. руб.
1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет 250837,3 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 68070,2 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета - 152767,1 тыс. руб.;
- иные источники - 30000 тыс. руб.".
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет 165791,6 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 21139,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 129651,9 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.
1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 165791,6 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 21139,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 129651,9 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.".
1.6. Приложение № 3 к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет 48691,8 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 12191,8 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 21500 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.
1.8. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 48691,8 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 12191,8 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 21500 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.".
1.9. Приложение № 3 к подпрограмме "Чистая вода" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.10. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Благоустройство территории" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет 32468,4 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 31522,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 945,7 тыс. руб.
1.11. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Благоустройство территории" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 32468,4 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 31522,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 945,7 тыс. руб.".
1.12. Приложение № 3 к подпрограмме "Благоустройство территории" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.13. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет 1524 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 1016 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 508 тыс. рублей
1.14. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет всего 1524 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 1016 тыс. рублей;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 508 тыс. рублей".
1.15. Приложение № 3 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Тулунский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Романенко И.А.
Мэр городского округа
Ю.В.КАРИХ
Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 29 декабря 2014 года
№ 3119
Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Соисполнители, участники программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
1
Подпрограмма "Чистая вода"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
5597,8
3713
14966
13960
10455
48691,8
местный бюджет
2597,8
713
713
713
7455
12191,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
11253
10247
21500
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
27065,6
5920
58920
44920
28966
165791,6
местный бюджет
2413,7
2920
7920
1920
5966
21139,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9
48000
40000
20000
129651,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
365,0
1159
1524
местный бюджет
365,0
651,0
1016,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
508,0
508,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
4
Подпрограмма "Благоустройство территории"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
7282,4
5657
5657
5657
8215
32468,4
местный бюджет
6336,7
5657
5657
5657
8215
31522,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7
945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
5
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса"
Отдел цен и формирования муниципального заказа Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
всего
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
6
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
400
400
400
400
600
2200
местный бюджет
400
400
400
400
600
2200
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
Итого по программе
40743,1
15722,3
79975,3
64969,3
49427,3
250837,3
в т.ч.
местный бюджет
12113,2
9690,0
14690,0
8690,0
22887,0
68070,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
22629,9
32,3
59285,3
50279,3
20540,3
152767,1
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
6000
6000
6000
6000
6000
30000
Приложение № 2
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 29 декабря 2014 года
№ 3119
Приложение № 3
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
N
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
1
Осуществление строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры
всего
567,1
1400
35400
21400
5466
64233,1
местный бюджет
567,1
1400
7400
1400
5466
16233,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
28000
20000
48000
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.1
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
30
1000
7400
1400
9830
местный бюджет
30
1000
7400
1400
9830
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.2
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
537,1
4081
4618,1
местный бюджет
537,1
4081
4618,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.3
Реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
28000
20000
48000
местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
28000
20000
48000
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.4
Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
400
1385
1785
местный бюджет
400
1385
1785
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду
всего
26498,5
4400
23400
23400
23400
101098,5
местный бюджет
1846,6
1400
400
400
400
4446,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9
20000
20000
20000
81651,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2.1
Выполнение мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
26498,5
4400
23400
23400
23400
101098,5
местный бюджет
1846,6
1400
400
400
400
4446,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9
20000
20000
20000
81651,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
3
Актуализация схемы теплоснабжения
всего
120
120
120
100
460
местный бюджет
120
120
120
100
460
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3.1
Ежегодная актуализация схем теплоснабжения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
120
120
120
100
460
местный бюджет
120
120
120
100
460
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
Итого по подпрограмме
27065,6
5920
58920
44920
28966
165791,6
в т.ч.
местный бюджет
2413,7
2920
7920
1920
5966
21139,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9
48000
40000
20000
129651,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
Приложение № 3
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 29 декабря 2014 года
№ 3119
Приложение № 3
к подпрограмме
"Чистая вода"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
1
Осуществление строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения
всего
5597,8
3713
14966
13960
10355
48591,8
местный бюджет
2597,8
713
713
713
7355
12091,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0
11253
10247
11253
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
1.1
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
1514,7
514,8
2029,5
местный бюджет
1514,7
514,8
2029,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.2
Строительство объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
50,9
198,2
11966
12215,1
местный бюджет
50,9
198,2
713
962,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
11253
11253
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.3
Реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
5000
5000
местный бюджет
5000
5000
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.4
Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
4032,2
3000,0
3000
13960
5355
29347,2
местный бюджет
1032,2
713
2355
4100,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
10247
10247
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2
Схемы водоснабжения и водоотведения
всего
100
100
местный бюджет
100
100
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.1
Разработка схем водоснабжения и водоотведения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100
100
местный бюджет
100
100
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.2
Ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
0
местный бюджет
0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
Итого по подпрограмме
5597,8
3713
14966
13960
10455
48691,8
в т.ч.
местный бюджет
2597,8
713
713
713
7455
12191,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0
11253
10247
21500
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
Приложение № 4
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 29 декабря 2014 года
№ 3119
Приложение № 3
к подпрограмме
"Благоустройство территории"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
N
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
1
Содержание и озеленение территории города
всего
1440,6
640,0
2080,6
местный бюджет
494,9
640,0
1134,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7
945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.1
Формовочная обрезка деревьев
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
195,3
300,0
495,3
местный бюджет
195,3
300,0
495,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.2
Посадка и приобретение рассады цветов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100,0
150,0
250,0
местный бюджет
100,0
150,0
250,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.3
Уход за зелеными насаждениями
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100,0
150,0
250,0
местный бюджет
100,0
150,0
250,0
иные источники
иные источники
1.4
Размещение и содержание малых архитектурных форм
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
15
15
местный бюджет
15
15
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.5
Содержание мест общего пользования
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
1045,3
10
1055,3
местный бюджет
99,6
10
109,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7
945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.6
Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
15
15
местный бюджет
15
15
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2
Освещение улиц
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
5841,8
5657,0
5657,0
5657,0
7575,0
30387,8
местный бюджет
5841,8
5657,0
5657,0
5657,0
7575,0
30387,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.1
Содержание уличного освещения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
4960,0
5657,0
5657,0
5657,0
7315,0
29246,0
местный бюджет
4960,0
5657,0
5657,0
5657,0
7315,0
29246,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.2
Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
157,2
260,0
417,2
местный бюджет
157,2
260,0
417,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.3
Строительство сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
589,6
589,6
местный бюджет
589,6
589,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.4
Восстановление сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
135,0
135,0
местный бюджет
135,0
135,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
Итого по подпрограмме, в т.ч.
7282,4
5657,0
5657,0
5657,0
8215,0
32468,4
местный бюджет
6336,7
5657,0
5657,0
5657,0
8215,0
31522,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7
945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
Приложение № 5
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 29 декабря 2014 года
№ 3119
Приложение № 3
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
N
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды
всего
561,0
561,0
местный бюджет
153,0
153,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
408,0
408,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.1
Проведение конкурса по отбору управляющих организаций для получения субсидии на реализацию мероприятий по оснащению жилищного фонда приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
561,0
561,0
местный бюджет
153,0
153,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
408,0
408,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2
Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере
всего
360,0
440,0
800,0
местный бюджет
360,0
340,0
700,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0
100,0
100,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.1
Проведение энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собственности
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
200,0
200,0
местный бюджет
100,0
100,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
100,0
100,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.2
Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
360,0
240,0
600,0
местный бюджет
360,0
240,0
600,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3
Создание системы мониторинга по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
всего
5,0
40,0
45,0
местный бюджет
5,0
40,0
45,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3.1
Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
5,0
30,0
35,0
местный бюджет
5,0
30,0
35,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3.2
Формирование мотивации для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
10,0
10,0
местный бюджет
10,0
10,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
4
Бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры
всего
118,0
118,0
местный бюджет
118,0
118,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
4.1
Организация управления бесхозяйными объектами коммунальной инфраструктуры
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
25,0
25,0
местный бюджет
25,0
25,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
4.2
Организация постановки объектов коммунальной инфраструктуры на учет в качестве бесхозяйных и признание права муниципальной собственности на такие объекты
Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа
всего
93,0
93,0
местный бюджет
93,0
93,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
Итого по подпрограмме
365,0
1159,0
1524,0
в т.ч.
местный бюджет
365,0
651,0
1016,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
508,0
508,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
------------------------------------------------------------------