Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление ЗС Иркутской области от 21.05.2014 N 10/38-ЗС "Об отчете Правительства Иркутской области об исполнении в 2013 году Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы"



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2014 г. № 10/38-ЗС

ОБ ОТЧЕТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
В 2013 ГОДУ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области об исполнении в 2013 году Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы, в соответствии со статьей 2(1) Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года № 25-оз "О программе социально-экономического развития Иркутской области" и статьей 92 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание постановляет:

принять отчет Правительства Иркутской области об исполнении в 2013 году Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы к сведению (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Л.М.БЕРЛИНА





Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 21 мая 2014 года
№ 10/38-ЗС

ОТЧЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ В 2013 ГОДУ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Показатель
Единица измерения
Базовое значение показателя, обозначенное в программе социально-экономического развития Иркутской области
Отчетный период
Отклонение факта от программы социально-экономического развития Иркутской области, %
Отношение показателя (фактического к базовому), %
Фактическое значение показателя (за 2013 год) <1>
Планируемое значение показателя (по программе социально-экономического развития Иркутской области)
1
2
1
2
Цель 1. Повысить качество человеческого потенциала
Задача 1. Улучшение демографической ситуации
Общая численность населения Иркутской области
тыс. человек
2504,1
2419,9
2495,3
2517,2
-3,0
-3,9
-3,4
Продолжительность жизни населения
лет
65,0
н/д
66,3
66,6
н/д
н/д
н/д
Задача 2. Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения
Смертность населения трудоспособного возраста
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста
791,9
725,0
676,0
660,0
+7,2
+9,8
-8,3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
10,1
9,8
8,7
8,4
+12,6
+16,6
-2,9
Материнская смертность
случаев на 100000 человек
18,4
7,9
15,8
13,0
-50
-39,2
-57
Смертность населения от туберкулеза
число умерших на 100000 населения
35,2
32,8
38,1
36,2
-13,9
-9,3
-6,8
Смертность населения от злокачественных новообразований
число умерших на 100000 населения
194,4
202,3
192,9
192,4
+4,8
+5,1
+4,0
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте
число умерших на 100000 населения
211,6
212,8
199,8
198,3
+6,5
+7,3
+0,5
Естественный прирост, убыль
человек на 1000 населения
1,4
1,9
3,4
3,6
-44,1
-47,2
+35,7
Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
55,7
75,7
56,5
57,0
+33,9
+32,8
+35,9
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
%
42,6
38,0
39,8
39,0
-4,5
-2,6
-10,7
Коэффициент совместительства врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
отношение количества занятых должностей к количеству физических лиц
1,1
1,2
1,1
1,1
+30,9
+30,9
+30,9
Сроки ожидания жителями Иркутской области плановой высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой областными государственными учреждениями здравоохранения
месяцев
2,5
1,5
1,6
1,5
-6,2
0
-40
Обеспеченность населения Иркутской области высокотехнологичной медицинской помощью
%
95,0
80,0
99,0
99,4
-19,1
-19,5
-15,7
Доля областных государственных (муниципальных) лечебно-профилактических учреждений, в которых показатель укомплектованности врачебными должностями составляет более 80 %
%
82,9
85,0
94,0
97,0
-9,5
-12,3
+2,5
Задача 3. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой и улучшение имиджа Иркутской области по отдельным видам спорта высших достижений
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
10,4
15,5
12,0
14,5
+3,5 п.п.
+1,0 п.п.
+5,1 п.п.
Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионы, спортивные залы, бассейны и так далее)
% от норматива единовременной пропускной способности
16,8
19,1
18,5
21,0
+0,6 п.п.
-1,9 п.п.
+2,3 п.п.
Доля обучающихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся соответствующих учреждений
%
46,2
50
49,6
50,1
+0,4 п.п.
-0,1 п.п.
+3,8 п.п.
Число спортсменов Иркутской области, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях
человек
110
528
118
125
+347,5
+322,4
+380,0
Задача 4. Создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи на территории Иркутской области
Миграционный отток молодежи
%
0,20
н/д
0,14
0,10
н/д
н/д
н/д
Доля молодежи с впервые установленным диагнозом "наркомания" в общей численности молодежи Иркутской области
%
0,105
0,076
0,102
0,006
-0,026 п.п.
+0,07 п.п.
-0,029 п.п.
Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи
%
1,9
0,9
1,5
1,2
-0,6 п.п.
-0,3 п.п.
-1 п.п.
Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в целях улучшения жилищных условий молодых семей
единиц
85
448
150
250
+198,7
+79,2
+427,1
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области
%
15
50
20
53
+150
-5,7
+233,3
Количество граждан, принявших участие в деятельности патриотических (военно-патриотических) клубов, организаций, объединений
человек
1750
6127
3000
3200
+104,2
+91,3
+250,1
Задача 5. Создание условий для получения доступного и качественного образования
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике
%
93,5
94,3
94,3
94,3
+0,2 п.п.
+0,5 п.п.
+0,8 п.п.
Количество детей, обучающихся во вторую смену
человек/год
59343
61186
52420
52360
+16,7
+16,9
+3,1
Доля малокомплектных областных государственных общеобразовательных учреждений в сети областных государственных общеобразовательных учреждений
%
53,2
49
49,0
48,0
-
+1 п.п.
-4,2 п.п.
Соотношение численности прочего персонала общеобразовательных учреждений к численности учителей общеобразовательных учреждений
раз
1,28
0,7
1,12
0,90
-37,3
-22,2
-45,3
Доля выпускников областных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений
%
60,0
54
66,0
70,0
-12 п.п.
-16 п.п.
-6 п.п.
Доля выпускников областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений
%
53,9
55
55,0
57,0
-
-2 п.п.
+1,1 п.п.
Удельный вес учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих высшее образование
%
72,0
73,3
73,3
74,0
-
-0,7 п.п.
+1,3 п.п.
Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных современными комплектами учебно-наглядных пособий и оборудования
%
22,0
71,5
25,0
27,0
+46,5 п.п.
+44,5 п.п.
+49,5 п.п.
Удельный вес областных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, обеспеченных современными комплектами учебно-наглядных пособий и оборудованием
%
20,0
65
28,0
30,0
+37 п.п.
+35 п.п.
+45 п.п.
Удельный вес областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, обеспеченных современными комплектами учебно-наглядных пособий и оборудованием
%
19,0
75
30,0
33,0
+45 п.п.
+42 п.п.
+56 п.п.
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения областных государственных учреждений начального профессионального образования, прошедших повышение квалификации
%
20,0
26
25,0
28,0
+1 п.п.
-2 п.п.
+6 п.п.
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения областных государственных учреждений среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации
%
16,0
30,8
30,0
32,0
+0,8 п.п.
-1,2 п.п.
+14,8 п.п.
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей
%
63,0
47,8
60,0
56,3
-12,2 п.п.
-8,5 п.п.
-15,2 п.п.
Задача 6. Создание условий для развития культурного и духовного потенциала личности и общества в целом
Охват населения мероприятиями областных учреждений культуры и искусства
тыс. человек
1082,0
1342
1094,0
1098,3
+22,7
+22,2
+24
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных государственных библиотек на 1000 населения
экз.
577
515
586
587
-12,1
-12,3
-10,7
Объем фондов государственных музеев
тыс. экз.
455,0
469,3
464,0
468,7
+1,1
+0,1
+3,1
Задача 7. Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения
Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги
тыс. человек
94,7
169,4
92,0
97,0
+84,1
+74,6
+78,9
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, на усыновление (удочерение и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)
%
61,3
74,6
63,0
63,2
+18,4
+18,0
+21,7
Доля областных государственных учреждений социального обслуживания, здания которых требуют капитального ремонта, от общего количества областных государственных учреждений социального обслуживания
%
63,0
45,8
80,6
62,5
-40,5
-30,6
-27,3
Задача 8. Создание условий по обеспечению занятости населения и снижению безработицы, достойной оплаты труда, повышения безопасности труда
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области, в общей численности населения Иркутской области
%
19,1
16,2
17,7
17,6
-1,5 п.п.
-1,4 п.п.
-2,9 п.п.
Уровень зарегистрированной безработицы
%
2,9
1,5
2,40
2,30
-0,9 п.п.
-0,8 п.п.
-1,4 п.п.
Уровень безработицы по методологии Международной организации труда
%
10,8
8,3
9,9
9,4
-1,6 п.п.
-1,1 п.п.
-2,5 п.п.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
рублей
18192,9
29229,4
25507,4
26488,2
+14,6
+10,3
+60,7
Уровень общего производственного травматизма
кол-во случаев на 1000 работающих
2,10
2,1
1,92
1,91
+9,4
+9,9
-
Цель 2. Создать условия для нового экономического роста Иркутской области
Индекс физического объема валового регионального продукта
%
98,7
102,2
102,7
106,2
-0,5 п.п.
-4,0 п.п.
+3,5 п.п.
Инвестиции в основной капитал
% к предыдущему году
76,5
91,7
103,6
121,2
-11,9
-29,5
+15,2
Рейтинг инвестиционной привлекательности
ранг инвестиционного потенциала (место в рейтинге Эксперт РА)
17
17
17
16
-
+6,2
-
Задача 1. Обеспечение эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в условиях устойчивого роста экономики Иркутской области и повышения качества жизни населения
Энергоемкость валового регионального продукта
%
100
57
91
88
-34 п.п.
-31 п.п.
-43 п.п.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Иркутской области
%
73,0
85,0
75,0
72,0
+10,0 п.п.
+13 п.п.
+12 п.п.
Добыча полезных ископаемых
%
110,8
113,4
106,6
112,1
+6,8 п.п.
+1,3 п.п.
+2,6 п.п.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
%
97,8
84,9
101,0
105,1
-16,1 п.п.
-20,2 п.п.
-12,9 п.п.
Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии
кг условного топлива/кВт.ч
332
352
323
320
+9,0
+10,0
+6,0
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии
кг условного топлива/Гкал
240
183,9
210
200
-12,4
-8,1
-23,4
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
%
9,4
5,3
9,2
9,1
-42,4
-41,8
-43,6
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
%
13,5
8
12,7
12,0
-37,0
-33,3
-40,7
Уровень газификации
%
8,2
8,5
11,0
11,5
-22,7
-26,1
+3,7
Динамика изменения электропотребления
%
-4,5
н/д
4,3
4,0
н/д
н/д
н/д
Ввод новых трансформаторных мощностей
МВА/год
1297
н/д
570
580
н/д
н/д
н/д
Ввод новых линий электропередач
км/год
396,0
н/д
602,0
610,0
н/д
н/д
н/д
Задача 2. Модернизация существующих и развитие новых производств с высокой добавленной стоимостью с упором на высокотехнологичные сектора производства
Сводный индекс промышленного производства
%
96,3
103,7
103,6
106,3
+0,1 п.п.
-2,6 п.п.
+7,4 п.п.
Индекс производства по видам экономической деятельности:

Химическое производство
%
100,4
100,8
106,3
107,0
-5,5 п.п.
-6,2 п.п.
+0,4 п.п.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
%
80,9
100,5
102,6
103,8
-2,1 п.п.
-3,3 п.п.
+19,6 п.п.
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
%
99,8
99,6
109,0
110,9
-9,4 п.п.
-11,3 п.п.
-0,2 п.п.
Текстильное и швейное производство
%
67,5
86,9
102,0
105,0
-15,1
-18,1
+19,6
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
%
89,0
94,8
101,0
103,0
-6,2
-8,2
+5,8
Задача 3. Эффективное управление лесными ресурсами, увеличение отдачи от лесного сектора экономики за счет развития существующих и освоения новых технологоемких секторов производства
Обработка древесины и производство изделий из дерева
%
83,8
112,1
103,6
109,6
+8,5
+2,5
+28,9
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
%
94,0
91,1
101,6
102,2
-10,5
-11,1
-2,9
Построено лесовозных дорог
км
37
н/д
100
180
н/д
н/д
н/д
Уровень использования расчетной лесосеки
%
30
н/д
38
42
н/д
н/д
н/д
Коэффициент лесовосстановления (отношение площади лесовосстановления к площади сплошных рубок) - всего, в том числе:
%
83
82,1
83
91
-0,9 п.п.
-8,9 п.п.
-0,9 п.п.
Искусственное лесовосстановление (отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок)
%
11
10,7
11
13
-0,3 п.п.
-2,3 п.п.
-0,3 п.п.
Устройство противопожарных барьеров
км
5014
5313
5075
5200
+4,7
+2,2
+6,0
Доля лесных участков, переданных в аренду, в общей площади лесного фонда
%
23,1
28,1
23,6
24,1
+19,1
+16,6
+21,6
Задача 4. Обеспечение продовольственной безопасности Иркутской области (с одновременным развитием населенных пунктов, находящихся в сельской местности) и развитие сельскохозяйственных рынков
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
98,3
102,6
100,0
103,6
+2,6 п.п.
-1,0 п.п.
+3,9 п.п.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, - всего, к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
110,1
96,4
104,0
105,0
-7,6 п.п.
-8,6 п.п.
-13,7 п.п.
Коэффициент самообеспечения по мясу и мясопродуктам
%
58
н/д
60
61
н/д
н/д
н/д
Коэффициент самообеспечения по овощам
%
72
н/д
73
81
н/д
н/д
н/д
Доля убыточных сельскохозяйственных организаций
%
18
н/д
12
8
н/д
н/д
н/д
Надой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных организациях
кг
3457
4455
3570
3950
-24,8
-12,8
+28,9
Среднесуточный привес крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях
г
435
515
465
515
+10,8
-
+18,4
Среднесуточный привес свиней в сельскохозяйственных организациях
г
427
520
440
465
+18,2
+11,8
+21,8
Задача 5. Реализация туристического потенциала Иркутской области
Общее количество туристов, посещающих Иркутскую область
тыс. человек
657,5
1006
778,0
907,7
+29,3
10,8
+53
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
млрд. рублей
1,15
2,83
1,40
1,64
+109,3
+72,6
+146,1
Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами
млрд. рублей
1,10
1,54
1,39
1,63
+10,8
-5,5
+40
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания)
млн. рублей
497,0
н/д
604,2
707,3
н/д
н/д
н/д
Задача 6. Повышение конкурентоспособности экономики Иркутской области за счет определения отраслевой специализации на рынках инновационных товаров и услуг и увеличения реализации инновационной продукции, технологий и научных разработок
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
%
1,0
3,2
1,6
3,0
+1,6 п.п.
+0,2 п.п.
+2,2 п.п.
Объем средств, затраченных на технологические инновации предприятиями Иркутской области
млрд. рублей
5,46
7,4
6,8
7,9
+8,8
-6,3
+35,5
Объем выполненных научно-технических работ
млрд. рублей
4,4
8,4
6,0
6,6
+40
+27,3
+90,9
Количество патентов
единиц
350
271
420
440
-35,5
-38,4
-22,6
Задача 7. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем, межрегиональном и международном рынках
Доля численности работников малых (с учетом микро-) предприятий и индивидуальных предпринимателей в общей численности работников организаций
%
28,4
24
35,0
38,2
-11 п.п.
-14,2 п.п.
-4,4 п.п.
Количество нормативных процедур, необходимых при создании организации
единиц
13
10
11
10
-9,1
-
-23,1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами малыми (с учетом микро-) предприятиями
млн. рублей
80978,0
114115,0
98575,0
103996,0
+15,8
+9,7
+40,9
Задача 8. Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка Иркутской области
Сводный индекс потребительских цен
%
111,9
105,1
106,0
105,4
-0,9 п.п.
-0,3 п.п.
-6,8 п.п.
Оборот розничной торговли на душу населения
рублей
78348,0
109728
97984,0
99081,0
+12,0
+10,7
+40,1
Оборот общественного питания на душу населения
рублей
2953,0
4268
3804,0
3903,0
+12,2
+9,4
+44,5
Оборот бытовых услуг на душу населения
рублей
1922,0
2631
2456,0
2500,0
+7,1
+5,2
+36,9
Цель 3. Обеспечить пространственное и инфраструктурное развитие Иркутской области
Задача 1. Повышение доступности транспортных услуг для населения Иркутской области
Объем предоставляемых транспортных услуг
млрд. рублей
144,5
н/д
148,0
149,2
н/д
н/д
н/д
Задача 2. Создание и развитие информационного общества
Объем предоставляемых информационных услуг
млрд. рублей
15,5
24,5
23,0
25,1
+6,5
-2,4
+58,1
Задача 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
Расходы консолидированного бюджета Иркутской области на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами на коммунальные услуги и тарифами для населения, установленными в соответствии с предельными индексами изменения размера платы населения за коммунальные услуги
млн. рублей
1196,62
2342,3
1011,25
998,75
+131,6
+134,5
+95,7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
36,5
39,1
42,4
43,0
-3,3 п.п.
-3,9 п.п.
+2,6 п.п.
Доля ветхих инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, требующих замены
%
41,0
48,6
39,0
38,0
+24,6
+27,9
+18,5
Доля площади многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом
%
84,2
81,6
86,0
87,7
-5,1
-7,0
-3,1
Доля убыточных организаций коммунального комплекса
%
48,8
47,6
39,0
38,0
+22,1
+25,3
-2,5
Задача 4. Формирование рынка доступного жилья, развитие инфраструктурной обеспеченности Иркутской области
Ввод жилья на душу населения
кв.м
0,24
0,4
0,40
0,44
-
-9,1
+66,7
Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек
лет
4,4
3,7
3,4
3,3
+8,8
+12,1
-15,9
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя
кв.м
20,5
22,5
21,6
22,0
+4,2
+2,3
+9,8
Общая площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство
га
500
н/д
1500
2000
н/д
н/д
н/д
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
%
1,7
1,8
1,70
1,30
+0,1 п.п.
+0,5 п.п.
+0,1 п.п.
Задача 5. Создание необходимых условий для перехода муниципальных образований Иркутской области в режим устойчивого и комплексного социально-экономического развития
Доля муниципальных районов и городских округов Иркутской области, имеющих утвержденные документы территориального планирования
%
0,0
100,0
90,0
100,0
+10 п.п.
-
-
Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках областных государственных целевых программ, в общем объеме субсидий
%
3,9
55,9
5,7
6,7
+50,2 п.п.
+49,2 п.п.
52% п.п.
Доля межбюджетных трансфертов, рассчитывающихся с применением стимулирующих механизмов, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета (без субвенций)
%
30,3
39,6
35,8
36,7
+3,8 п.п.
+2,9 п.п.
+9,3 п.п.
Цель 4. Повысить устойчивость системы государственного управления, в том числе достичь высоких показателей правопорядка и обеспечить экологическую безопасность
Задача 1. Модернизация государственного управления
Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области (органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области), областными государственными учреждениями Иркутской области (муниципальными учреждениями муниципальных образований Иркутской области) в электронном виде
единиц
0
217
82
85
+164,6
+155,3
-
Доля государственных гражданских служащих в исполнительных органах государственной власти Иркутской области в общей численности занятых в экономике Иркутской области
%
0,35
н/д
0,33
0,31
-
-
-
Задача 2. Развитие внешнеэкономических связей
Экспорт
млн. долларов США
6223,38
9239,4
7042,80
7162,57
+31,2
29,0
+48,5
% к предыдущему году
88,1
113,6
101,7
102,0
+11,9
+11,6
+25,5
Импорт
млн. долларов США
1163,28
1157,5
1337,00
1516,98
-13,4
-23,7
-0,5
% к предыдущему году
62,1
76,7
104,2
105,0
-27,5
-28,3
+14,6
Задача 3. Повышение эффективности использования бюджетных средств и платежеспособности консолидированного бюджета Иркутской области
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета Иркутской области
%
72,7
84,7
83,0
83,4
+1,7 п.п.
+1,3 п.п.
+12,0 п.п.
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области
% к предыдущему году
100,9
96,2
106,3
106,7
-10.1 п.п.
-10,5 п.п.
-4,7 п.п.
Динамика объема государственного долга Иркутской области
% к предыдущему году
71,5
121,1
98,1
97,4
+23,0 п.п.
+23,7 п.п.
+49,6 п.п.
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированного бюджета Иркутской области
%
6,6
0,7
6,1
6,0
-5,9 п.п.
-5,3 п.п.
-5,9 п.п.
Объем налоговых льгот, предоставленных хозяйствующим субъектам из областного бюджета
тыс. рублей
3182,4
н/д
14169,1
17066,1
н/д
н/д
н/д
Задача 4. Эффективное управление государственной собственностью Иркутской области с целью минимизации бюджетных расходов
Количество изготовленных технических паспортов на объекты государственной собственности Иркутской области
единиц
0
1321
93
93
+1320,4
+1320,4
-
Количество конкурсов на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности
единиц
0
3
2
4
+50
-25
-
Доля областных государственных учреждений, сменивших тип учреждения, в общем количестве областных государственных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
%
0,0
100
90,0
95,0
+10 п.п.
+5 п.п.
-
Задача 5. Эффективное управление природными ресурсами Иркутской области
Темпы роста объемов добычи основных видов полезных ископаемых:
% к предыдущему году

угля
87,0
101,4
100,0
106,0
+1,4 п.п.
-4,6 п.п.
+14,4 п.п.
нефти
353,0
114,1
100,0
125,0
+14,1 п.п.
-10,9 п.п.
-238,9 п.п.
газа
121,0
130,2
100,0
115,0
+30,2 п.п.
+15,2 п.п.
+9,2 п.п.
железной руды
96,0
100
100,0
104,0
-
-4,0 п.п.
+4,0 п.п.
золота
102,0
114,9
100,0
114,0
+14,9 п.п.
+0,9 п.п.
+12,9 п.п.
Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования
%
83,0
61,4
88,0
90,0
-26,6 п.п.
-28,6 п.п.
-21,6 п.п.
Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности
%
19,0
30,11
30,0
32,0
+0,11 п.п.
-1,89 п.п.
+11,11 п.п.
Задача 6. Улучшение качества окружающей среды и условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
тыс. тонн в год
560,3
720
634,0
620,0
+13,6
+16,1
+28,5
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов в поверхностные водные объекты
%
70,0
60,1
65,0
67,0
-4,9 п.п.
-6,9 п.п.
-9,9 п.п.
Задача 7. Снижение уровня преступности и поддержание общественного порядка
Количество зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах
единиц
11972
20079
10500
10263
+91,3
+95,6
+67,7
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
единиц
2418
2195
2000
1902
+9,8
+15,4
-9,2
Удельный вес преступлений экономической направленности, уголовные дела по которым направлены в суд, от оконченных расследованием преступлений
%
74,5
80,1
80,0
78,5
+0,1 п.п.
+1,6 п.п.
+5,6 п.п.

--------------------------------
<1> В ряде случаев статистическая информация будет представлена позднее в 2014 году. В этом случае представлены либо оценичные показатели, либо указано "нет данных" ("н/д").


------------------------------------------------------------------