Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 11.09.2014 N 1585 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Образование"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2014 г. № 1585

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА ТУЛУНА "ОБРАЗОВАНИЕ"

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Образование", утвержденную постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 № 1993 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 3 к подпрограмме "Общее образование" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 4 к подпрограмме "Общее образование" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Тулунский вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета социальной политики администрации городского округа Л.А.Алексеенко.

Мэр городского округа
Ю.В.КАРИХ





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 11 сентября 2014 года
№ 1585

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна "Образование"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Подпрограмма "Общее образование"
1.1.
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных организациях"
1.1.1
Услуга "Реализация образовательных программ дошкольного образования"
Количество воспитанников
2095
2110
2110
2795
2795
157597,8
169825,5
182900,8
196023,8
197613,5
1.1.2
Услуга "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
Количество обучающихся 1 - 11 классов
5339
5350
5359
5414
5439
247112,8
245420,4
263502,0
269542,1
271141,3
2.
Подпрограмма "Дополнительное образование"
2.1.
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
2.1.1
Услуга "Предоставление дополнительного образования"
Количество обучающихся
2289
2289
2289
2365
2370
55829,3
62447,7
66440,9
74844,9
78512,3
3.
Основное мероприятие "Организационно методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений"
3.1.
Услуга "Предоставление методической и консультационной помощи"
Количество методических консультаций
1800
1800
1800
1800
1800
4996,9
5315,2
5354,3
5860,0
6147,1





Приложение № 2
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 11 сентября 2014 года
№ 1585

Приложение № 3
к подпрограмме
"Общее образование"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1.
Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных организациях

всего
409062,1
415245,9
446402,8
465565,9
468754,8
2205031,5
местный бюджет
53633,2
43216,5
45917,8
65080,9
68269,8
276118,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
355428,9
372029,4
400485,0
400485,0
400485,0
1928913,3
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Реализация образовательных программ дошкольного образования
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
157597,8
169825,5
182900,8
196023,8
197613,5
903961,4
местный бюджет
23909,6,
17906,5
19320,4
32443,4
34033,1
127613,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
133688,2
151919,0
163580,4
163580,4
163580,4
776348,4
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
247112,8
245420,4
263502,0
269542,1
271141,3
1296718,6
местный бюджет
25372,1
25310,0
26597,4
32637,5
34236,7
144153,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
221740,7
220110,4
236904,6
236904,6
236904,6
1152564,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Погашение кредиторской задолженности
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
4351,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4351,5
местный бюджет
4351,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4351,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

всего
14586,4
7000,0
6861,8
10624,2
9271,0
48343,4
местный бюджет
6155,3
7000,0
6861,8
10624,2
9271,0
39912,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
8431,1
0,0
0,0
0,0
0,0
8431,1
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Ремонт образовательных учреждений
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
9574,3
0,0
0,0
7765,9
6272,0
23612,2
местный бюджет
2178,5
0,0
0,0
7765,9
6272,0
16216,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
7395,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7395,8
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Материально техническое оснащение образовательных учреждений
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
5012,1
0,0
0,0
2858,3
2999,0
10869,4
местный бюджет
3976,8
0,0
0,0
2858,3
2999,0
9834,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
1035,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1035,3
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Разработка проектной документации на реконструкцию объекта МАДОУ "Детский сад "Лучик"
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
0,0
7000,0
6861,8
0,0
0,0
13861,8
местный бюджет
0,0
7000,0
6861,8
0,0
0,0
13861,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Развитие общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

всего
288,5
199,0
208,0
228,0
239,7
1163,2
местный бюджет
288,5
199,0
208,0
228,0
239,7
1163,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Развитие муниципальной системы оценки качества образования
отдел мониторинга и контроля Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
242,0
157,7
165,7
174,1
183,0
922,5
местный бюджет
242,0
157,7
165,7
174,1
183,0
922,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Развитие информатизации муниципальной системы образования
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
8,3
местный бюджет
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
8,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
45,0
39,7
40,6
52,2
54,9
232,4
местный бюджет
45,0
39,7
40,6
52,2
54,9
232,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций

всего
158,8
200,0
215,0
246,1
258,6
1078,5
местный бюджет
158,8
200,0
215,0
246,1
258,6
1078,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Проведение педагогических конференций, семинаров
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
47,4
100,0
100,0
116,1
122,0
485,5
местный бюджет
47,4
100,0
100,0
116,1
122,0
485,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Проведение муниципальных профессиональных конкурсов, участие в профессиональных конкурсах различного уровня (региональный, федеральный)
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
111,4
100,0
115,0
130,0
136,6
593,0
местный бюджет
111,4
100,0
115,0
130,0
136,6
539,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку способных и одаренных детей

всего
336,9
329,9
363,5
612,5
643,8
2286,6
местный бюджет
336,9
329,9
363,5
612,5
643,8
2286,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Проведение интеллектуальных, творческих конкурсов для детей
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
156,9
139,8
171,8
209,3
221,2
899,0
местный бюджет
156,9
139,8
171,8
209,3
221,2
899,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Единовременная выплата выпускникам, получившим аттестат о среднем общем образовании с отличием
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
124,1
109,1
108,1
316,4
332,5
990,2
местный бюджет
124,1
109,1
108,1
316,4
332,5
990,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3
Именная стипендия мэра городского округа обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
120,0
местный бюджет
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
120,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.4
Обеспечение участия обучающихся в областных мероприятиях
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
31,9
57,0
59,6
62,8
66,1
277,4
местный бюджет
31,9
57,0
59,6
62,8
66,1
277,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Организация отдыха детей в каникулярное время

всего
3635,9
1209,4
1271,0
1335,8
1403,8
8855,9
местный бюджет
1154,4
1209,4
1271,0
1335,8
1403,8
6374,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
2481,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2481,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
3257,2
834,5
877,1
962,5
1011,6
6942,9
местный бюджет
775,7
834,5
877,1
962,5
1011,6
4461,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
2481,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2481,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.
Проведение городских конкурсов, акций
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
8,7
3,2
3,3
7,1
7,3
29,6
местный бюджет
8,7
3,2
3,3
7,1
7,3
29,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.3.
Развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
0,0
0,0
0,0
34,8
36,6
71,4
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
34,8
36,6
71,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.4.
Организация временных дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях города
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
311,0
323,9
340,4
278,6
292,8
1546,7
местный бюджет
311,0
323,9
340,4
278,6
292,8
1546,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.5.
Организация работы социальной столовой
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
59,0
47,8
50,2
52,
55,5
265,3
местный бюджет
59,0
47,8
50,2
52,8
55,5
265,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Проведение городских конкурсов и мероприятий

всего
177,0
155,0
157,0
220,4
231,7
941,1
местный бюджет
177,0
155,0
157,0
220,4
231,7
941,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.1
Проведение спортивных соревнований и состязаний, конкурсов по пожарной безопасности и безопасности дорожного движения
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
152,0
137,0
139,0
191,4
201,2
820,6
местный бюджет
152,0
137,0
139,0
191,4
201,2
820,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2
Проведение городских мероприятий для обучающихся
отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
25,0
18,0
18,0
29,0
30,5
120,5
местный бюджет
25,0
18,0
18,0
29,0
30,5
120,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме
428245,6
424339,2
455479,1
478832,9
480803,4
2267700,2
В т.ч.






Местный бюджет
61904,1
52309,8
54994,1
78347,9
80318,4
327874,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
366341,5
372029,4
400485,0
400485,0
400485,0
1939825,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 3
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 11 сентября 2014 года
№ 1585

Приложение № 4
к подпрограмме
"Общее образование"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.1.
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных организациях"
1.1.1.
Услуга "Реализация образовательных программ дошкольного образования"
Количество воспитанников
2095
2110
2110
2795
2795
157597,8
169825,5
182900,8
196023,8
197613,5
1.1.2.
Услуга "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
Количество обучающихся 1 - 11 классов
5339
5350
5359
5414
5439
247112,8
245420,4
263502,0
269542,1
271141,3


------------------------------------------------------------------