Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 10.02.2014 N 216 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Культура"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2014 г. № 216

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА ТУЛУНА "КУЛЬТУРА"

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Культура", утвержденную постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 № 1959 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего в размере 230487,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 222472,5 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 6195,0 тыс. рублей;
иные источники - 1820,0 тыс. рублей

1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы составляет 230487,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 222472,5 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 6195,0 тыс. рублей;
иные источники - 1820,0 тыс. рублей".
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тулунский вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета социальной политики администрации городского округа Л.В.Слободенюк.

И.о. мэра городского округа
А.Н.КУТКОВОЙ





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 10 февраля 2014 года
№ 216

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна "Культура"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения"
1.1
Услуга "Библиотечно-информационное обслуживание населения"
Количество книговыдач, экземпляр







18989

20895,5
2
Основное мероприятие "Культурное наследие"
2.1
Услуга "Сохранение, использование и популяризация музейных предметов"
Количество экспонатов музейного фонда, единиц
8438
8588
8688
8788
8888
972,5
1146,1


1484,6
Количество экскурсий, единиц
160
161
162
163
164




2027,5
Количество выставок, единиц
22
23
24
25
26




2027,6
3
Основное мероприятие "Организация досуга"
3.1
Услуга "Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий"
Количество участников клубных формирований, человек
455
460
465
470
475




15298,7
Общее количество культурно-досуговых мероприятий, единиц
272
274
276
278
280




9577,4





Приложение № 2
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 10 февраля 2014 года
№ 216

Приложение № 4
к муниципальной программе
города Тулуна "Культура"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Соисполнители, участники мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1.
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа
всего


19209,9
20151,7
21139,5
89680,8
местный бюджет


19209,9
20151,7
21139,5
89680,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.
Основное мероприятие "Культурное наследие"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
3648,5
4297,6
5056,4
5304,2
5564,1
23870,8
местный бюджет
3648,5
4297,6
5056,4
5304,2
5564,1
23870,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






3.
Основное мероприятие "Организация досуга"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа
всего


23168,0
24619,6
25827,8
108920,9
местный бюджет


23168,0
24619,6
25827,8
108920,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники







4.
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры учреждений культуры"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа
всего
364,0
364,0
364,0
364,0
364,0
1820,0
местный бюджет






средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
364,0
364,0
364,0
364,0
364,0
1820,0
5.
Основное мероприятие
Архивный отдел аппарата администрации городского округа
всего
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
6195,0
местный бюджет






средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
6195,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по программе

41168,4
49037,3
51678,5
54134,4
230487,5
в т.ч.






местный бюджет


47434,3
50075,5
52531,4
222472,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
6195,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
иные источники
364,0
364,0
364,0
364,0
364,0
1820,0


------------------------------------------------------------------