Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 03.12.2014 N 1979 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2014 г. № 1979

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "жилищно-коммунальное хозяйство", утвержденную постановлением администрации городского округа от 1 ноября 2013 г. № 1998 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Чистая вода" изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет: 64681,8 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 23170,8 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 26511 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.
".

1.2. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 64681,8 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 23170,8 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 26511 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.".
1.3. Приложение № 3 к подпрограмме "Чистая вода" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Благоустройство территории" изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет 34322,4 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 33376,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 945,7 тыс. руб.
".

1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Благоустройство территории" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 34322,4 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 33376,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 945,7 тыс. руб.".
1.6. Приложение № 3 к подпрограмме "Благоустройство территории" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Тулунский вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Романенко И.А.

Мэр городского округа
Ю.В.КАРИХ





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 3 декабря 2014 года
№ 1979

Приложение № 3
к подпрограмме
"Чистая вода"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Осуществление строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения

всего
5597,8
25713
12492
9384
10355
63541,8
местный бюджет
2597,8
2713
2981
6384
7355
22030,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

20000
6511


26511
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
1.1
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
1514,7
824



2338,7
местный бюджет
1514,7
824



2338,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.2
Строительство объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
50,9

6854


6904,9
местный бюджет
50,9

343


393,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета


6511


6511
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.3
Реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего

835
2638
6384
5000
14857
местный бюджет

835
2638
6384
5000
14857
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.4
Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
4032,2
24054
3000
3000
5355
39441,2
местный бюджет
1032,2
1054


2355
4441,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

20000



20000
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2
Схемы водоснабжения и водоотведения

всего

840

100
100
1040
местный бюджет

840

100
100
1040
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.1
Разработка схем водоснабжения и водоотведения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего

840



840
местный бюджет

840



840
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.2
Ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего



100
100
200
местный бюджет



100
100
200
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по подпрограмме
5597,8
26553
12592
9484
10455
64681,8
в т.ч.






местный бюджет
2597,8
3553
3081
6484
7455
23170,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

20000
6511


26511
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000





Приложение № 2
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 3 декабря 2014 года
№ 1979

Приложение № 3
к подпрограмме
"Благоустройство территории"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
1
Содержание и озеленение территории города

всего
1440,6
40,0

580,0
640,0
2700,6
местный бюджет
494,9
40,0

580,0
640,0
1754,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7




945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.1
Формовочная обрезка деревьев
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
195,3


270,0
300,0
765,3
местный бюджет
195,3


270,0
300,0
765,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.2
Посадка и приобретение рассады цветов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100,0


135,0
150,0
385,0
местный бюджет
100,0


135,0
150,0
385,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.3
Уход за зелеными насаждениями
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100,0


135,0
150,0
385,0
местный бюджет
100,0


135,0
150,0
385,0
иные источники






1.4
Размещение и содержание малых архитектурных форм
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего

15

15
15
45
местный бюджет

15

15
15
45
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.5
Содержание мест общего пользования
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
1045,3
10

10
10
1075,3
местный бюджет
99,6
10

10
10
129,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7




945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.6
Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего

15

15
15
45
местный бюджет

15

15
15
45
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2
Освещение улиц
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
5781,8
5617,0
5773,0
6875,0
7575,0
31621,8
местный бюджет
5781,8
5617,0
5773,0
6875,0
7575,0
31621,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.1
Содержание уличного освещения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
4900,0
5415,0
5773,0
6615,0
7315,0
30018,0
местный бюджет
4900,0
5415,0
5773,0
6615,0
7315,0
30018,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.2
Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
157,2
202,0

260,0
260,0
879,2
местный бюджет
157,2
202,0

260,0
260,0
879,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.3
Строительство сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
589,6




589,6
местный бюджет
589,6




589,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.4
Восстановление сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
135,0




135,0
местный бюджет
135,0




135,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по подпрограмме, в т.ч.
7222,4
5657,0
5773,0
7455,0
8215,0
34322,4
местный бюджет
6276,7
5657,0
5773,0
7455,0
8215,0
33376,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7




945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники











Приложение № 3
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 3 декабря 2014 года
№ 1979

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Соисполнители, участники программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Подпрограмма "Чистая вода"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
5597,8
26553
12592
9484
10455
64681,8
местный бюджет
2597,8
3553
3081
6484
7455
23170,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

20000
6511


26511
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
28617,7
53420
44885
28398
28966
184286,7
местный бюджет
2413,7
1920
2885
5398
5966
18582,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
23204
48500
39000
20000
20000
150704
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
365,0
826,2
1026,1
1249,1
1159
4625,4
местный бюджет
365,0
418,2
538,1
671,1
651,0
2643,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

408,0
488,0
578,0
508,0
1982,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






4
Подпрограмма "Благоустройство территории"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
7222,4
5657
5773
7455
8215
34322,4
местный бюджет
6276,7
5657
5773
7455
8215
33376,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7




945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






5
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса"
Отдел цен и формирования муниципального заказа Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
всего
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
местный бюджет






средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






6
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
400
442
489
540
600
2471
местный бюджет
400
442
489
540
600
2471
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по программе
42235,2
86930,5
64797,4
47158,4
49427,3
290548,8
в т.ч.






местный бюджет
12053,2
11990,2
12766,1
20548,1
22887,0
80244,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
24182,0
68940,3
46031,3
20610,3
20540,3
180304,2
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
6000
6000
6000
6000
6000
30000


------------------------------------------------------------------